你好,會導致申報錯誤,多交稅款?
請問上個季度的印花稅申報的時候,金額少填了1-2月份的,可以在這個季度一起補上嗎?
請問 印花稅是安月申報的 這個月是季度報 要是填了 一個季度的數據了 有什么影響嗎?
老師,請問,申報季度企業所得稅,上面有個數據說要填季初數據跟季末數據的,現在是第二季度了,3月份的季末數據就是第二季度的季初數據嗎?
本公司一般納稅人小微企業,是服務的公司,現在是季度申報報稅,印花稅顯示也是季度申報了,但是4月和5月的印花稅都在前兩個月給報了,這次季度申報印花稅只申報6月的印花稅數據可以嗎,還是印花稅必須按照系統認定的季度申報去申報
一般納稅人申報增值稅,本期金額欄怎么填寫? 請問季度是申報一個季度的數據嗎?那每個月申報時填的是當月的數據嗎?
老師,公司員工分紅,找了一個6000多的固定資產發票替票,我這邊應該把這個6000多放入什么明細科目啊?但它現實中不存在的固定資產啊,但是后期審計審查的時候看到這么大的金額不入固定資產又很奇怪
一家公司分紅,股東有員工個人,有一家投資公司,現在有一個員工不要分紅,把錢給這個公司,公司本身不用交稅,現在這從員工額外得到的要交稅嗎?
醫療美容機構以租代購購買儀器。需要分期支付儀器的費用,但每月所以租賃費形式付款,付完款后才轉移所有權,這個賬務怎么做呢?如果中途不付租賃費呢?
你好我們東西出口 運到港口了公司到港口的發票有什么要注意的
老師您好,我們公司與順豐是月結賬戶,本月發生1000元快遞費,其中500元是我們發給A客戶的快遞費代墊的,后面A公司會付給我們,我們公司的會計分錄是借:辦公費 1000 貸:順豐公司 1000 借:其他應收款-A公司 500 貸:辦公費 500 A公司的會計分錄是 借:其他應付款 500 貸 :銀行存款 這樣做正確嗎?
小規模納稅人屬于小型微利企業,24年12月成立,申報24年企業所得稅年度申報表,24年管理費用是刻章,財務費用是網銀及匯款手續費,這兩項費用都取得了發票,需要納稅調整嗎? 再無其他收入和費用,申報表A105000納稅調整項目明細表,還需要填寫嗎?
老師我們車隊給對方拉貨,對方需要我們出個合同,這個合同是我們出嗎
現金流量表的,剩現金流量在那一行
你好,老師,有一個領導,汽車裝飾花了八千多塊錢,拿來報銷。這種除了發票,還需要什么附件才算正常流程
總包施工單位預繳增值稅金的公式
現在可以撤銷申報嗎?
你好,有扣繳稅款成功嗎??
在哪看繳款成不成功?
你好,通過繳款情況查詢
印花稅,購銷合同是填開票的金額嗎 ?代開票的金額也是嗎?
你好,購銷合同的印花稅,是按合同金額填寫申報