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老師,我們取得了增值稅進賬發(fā)票借的是應交稅費增值稅進項稅額,是不是只有這些進賬發(fā)票認證抵扣了,才能在計算增值稅時?抵減銷項稅?

2021-07-10 10:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-10 10:08

您好,學員,對的,需要認證抵扣才可以。

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快賬用戶9007 追問 2021-07-10 10:24

老師,你把分錄列一下

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快賬用戶9007 追問 2021-07-10 10:24

收到待認證進賬稅發(fā)票和認證之后的分錄

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齊紅老師 解答 2021-07-10 10:33

一、待認證進項稅認證后會計分錄如下: 1、取得進項票當月認證 借:相關科目? 貸:應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額)。 2、待認證進項稅額轉入抵扣時 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額)。

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快賬用戶9007 追問 2021-07-10 10:36

知道了,謝謝老師,您學識淵博

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齊紅老師 解答 2021-07-10 10:38

不用客氣學員,很高興為您解答。若對我的解答滿意請給予好評。

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您好,學員,對的,需要認證抵扣才可以。
2021-07-10
是的 需要認證的做進項就可以
2020-10-30
是的 你認證哪些抵扣那些就可以
2020-10-30
你好!你們待抵扣的之前沒有認證吧,預售沒有預交稅金嗎?
2023-04-26
你好,是的,你說的很對的
2022-01-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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