同學你好,計入應付賬款一暫估;
老師,你好!暫估原材料入庫,分錄應付賬款二級科目一定要寫"暫估應付賬款嗎
原材料暫估入賬,對應付賬款的二級科目用哪個?
老師,暫估原材料的應付賬款應計入哪個明細科目
在會計準則中,原材料暫估時,應付賬款一定要按供應商設置明細嗎?還是可以直接設暫估這個明細?
老師,估價入庫的都用暫估應付款這個科目,這個科目200多萬沒事吧 借原材料 貸暫估應付款
個稅申報,不成功,老師彈出來下面這張圖,換個原來報過的電腦就沒關系。
老師工資薪金就是應付職工薪酬科目嗎?
是不是每個月的分錄最后做好憑證,資產負債表都要資產=負債+所有者權益才是正確的?
如果6月的薪資,8月才發,是否是在8月計提呢?
老師,響應文件是2024年12月16日發的,上面要求供應商那個提供參與本項目人員繳納社保證明復印件(近三個月)可中標的供應商提供了2023年12月到2024年11月的算是響應文件了嘛
老師,小微企業免稅部分記到了營業外收入,匯算清繳具體記到哪里呢
請問老師,公司給員工承擔的個人所得稅需不需要在匯算清繳時填增?
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
你好,老師,請問公司有部分散單不開票,這部分需要無票收入可以不申報收入嗎?
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
應付賬款的賬本上的設置暫估這個科目嗎
同學你好,應付賬款的賬本上的設置暫估這個科目嗎——對的;
以前沒記暫估這個科目,直接記了對應的客戶里了,怎么辦
同學你好,可以對應額戶明細的金額調整到應付賬款一暫估中 借,應付賬款一客戶 貸,應付賬款一暫估?
去年的賬已經記完了,還用調嗎
同學你好,如果是這樣,不用調了