實際有購入對方沒有開發票的可以。
老師,估價入庫的都用暫估應付款這個科目,這個科目200多萬沒事吧 借原材料 貸暫估應付款
老師,請問上月暫估入庫的原材料,沖暫估的時候,原材料科目不做,只做一筆借:應付賬款-暫估應付款,貸應付賬款-供應商,這樣可以嗎?
上個月會計估價入庫一筆原材料,怎么沖暫估 借管理費用-研發200 貸暫估應付款200
公司暫估原材料,借:暫估紙箱 貸:應付賬款暫估 紅沖后錄入正確的,借:紙箱 貸:應付賬款 但是暫估的科目有余額,請問怎么辦
老師采購原材料 做借原材料 貸應付暫估 后面回票做借應付暫估 貸應付賬款,這樣可以么?還是必須回票做負數沖紅暫估科目再做一筆借原材料 貸應付?
有的,票還來了,也估的
那不可以的,直接按照發票的來做就是了。