你好!等到這筆材料的發票到了后沖暫估。 借:管理費用 -200 貸:暫估應付款 -200 以發票為附件分錄: 借:管理費用200 貸:應付賬款-某公司200
前面幾個月暫估 借 管理費用9800 貸 應付賬款/暫估9800 到這個月取得了購買原材料發票 怎么把前面暫估款沖回
老師,我九月份做了一筆暫估,借,管理費用—暫估,貸,其他應付款—暫估,等十月開票時,我想沖掉暫估,可是管理費用—暫估余額為零了,上月結賬時結轉損益了,怎么沖掉暫估
老師,估價入庫的都用暫估應付款這個科目,這個科目200多萬沒事吧 借原材料 貸暫估應付款
老師,請問上月暫估入庫的原材料,沖暫估的時候,原材料科目不做,只做一筆借:應付賬款-暫估應付款,貸應付賬款-供應商,這樣可以嗎?
入庫時: 借:原材料(或庫存商品) 貸:應付賬款--暫估價 下月初,暫估入賬要做沖回賬務處理: 借:原材料(或庫存商品)(紅字) 貸:應付賬款--暫估價(紅字) 1.紅沖后需要把正確進項票錄入嗎? 2.正確的原材料數量,金額和暫估的數量,金額差距大怎么辦?
請問一些掛了很長時間的應收應付,實際法人已經收了,和付了。請問可以用其他應付款—法人平掉嗎?還是需要什么附件嗎?
老師,怎么查招投標過程圍標串標?
2024年計提獎金100,000然后再2025年三月份才申報這100,000獎金跟支付這100,000獎金,那么再填2024年匯算清繳時,職工薪酬表中賬載金額,實收金額和稅收金額應怎么填寫了?
老師 實收資本必須在2025年之前收到嗎, 還有 如果只收到一部分可以嗎
老師是不是除了固定資產無形資產不動產以外的進項票都能參與稅負計算呢
老師 小規模企業 實收資本可以以現金形式收取嗎
食堂修繕費用進什么科目
賬戶注銷打進來的款計入什么
老師,我新來這家公司,賬剛從代理拿回來,匯算清繳都沒做,咋整呀?
審計報告一般多久出來?
老師,你把管理費用沖了,這個是做的研發不能沖的吧
我直接做的 借原材料 紅字 貸暫估應付款
借原材料 紅字 貸暫估應付款紅字
上個月會計估價入庫一筆原材料,然后用原材料做研發的,現在沖暫估
上個月開了200,這個月開了400,要先把上個月的200沖掉
你好!暫估的材料就沖材料暫估分錄。對先把上月沖掉。