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上個月會計估價入庫一筆原材料,怎么沖暫估 借管理費用-研發200 貸暫估應付款200

2024-03-01 16:37
答疑老師

齊紅老師

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免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-03-01 16:38

你好!等到這筆材料的發票到了后沖暫估。 借:管理費用 -200 貸:暫估應付款 -200 以發票為附件分錄: 借:管理費用200 貸:應付賬款-某公司200

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快賬用戶3466 追問 2024-03-01 17:08

老師,你把管理費用沖了,這個是做的研發不能沖的吧

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快賬用戶3466 追問 2024-03-01 17:11

我直接做的 借原材料 紅字 貸暫估應付款

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快賬用戶3466 追問 2024-03-01 17:12

借原材料 紅字 貸暫估應付款紅字

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快賬用戶3466 追問 2024-03-01 17:12

上個月會計估價入庫一筆原材料,然后用原材料做研發的,現在沖暫估

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快賬用戶3466 追問 2024-03-01 17:13

上個月開了200,這個月開了400,要先把上個月的200沖掉

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齊紅老師 解答 2024-03-01 17:22

你好!暫估的材料就沖材料暫估分錄。對先把上月沖掉。

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你好!等到這筆材料的發票到了后沖暫估。 借:管理費用 -200 貸:暫估應付款 -200 以發票為附件分錄: 借:管理費用200 貸:應付賬款-某公司200
2024-03-01
你好!直接做相反的分錄沖減
2024-03-01
實際有購入對方沒有開發票的可以。
2022-07-22
先做 借:應付賬款 9800 貸:管理費用 9800 再按照發票做正確的處理就行
2021-10-10
你好;? ? ? 可以的; 發票和你? ?暫估金額一致的話; 直接這樣做即可? ?
2023-01-12
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