你好,你的意思是多暫估了,對吧?
暫估分錄:借:原材料-紙箱220000 貸:應付賬款-暫估應付款220000 那么來發票沖時分錄怎么做?假如本次來發票250000
老師您.代理記賬做的賬暫估入庫了幾筆材料,也不見沖暫估的,現在導致幾十萬的應付賬款-暫估貸方余額。如何處理呢?她們的分錄借:原材料 貸:應付賬款(暫估)
老師,請問上月暫估入庫的原材料,沖暫估的時候,原材料科目不做,只做一筆借:應付賬款-暫估應付款,貸應付賬款-供應商,這樣可以嗎?
入庫時: 借:原材料(或庫存商品) 貸:應付賬款--暫估價 下月初,暫估入賬要做沖回賬務處理: 借:原材料(或庫存商品)(紅字) 貸:應付賬款--暫估價(紅字) 1.紅沖后需要把正確進項票錄入嗎? 2.正確的原材料數量,金額和暫估的數量,金額差距大怎么辦?
公司暫估原材料,借:暫估紙箱 貸:應付賬款暫估 紅沖后錄入正確的,借:紙箱 貸:應付賬款 但是暫估的科目有余額,請問怎么辦
請問一些掛了很長時間的應收應付,實際法人已經收了,和付了。請問可以用其他應付款—法人平掉嗎?還是需要什么附件嗎?
老師,怎么查招投標過程圍標串標?
2024年計提獎金100,000然后再2025年三月份才申報這100,000獎金跟支付這100,000獎金,那么再填2024年匯算清繳時,職工薪酬表中賬載金額,實收金額和稅收金額應怎么填寫了?
老師 實收資本必須在2025年之前收到嗎, 還有 如果只收到一部分可以嗎
老師是不是除了固定資產無形資產不動產以外的進項票都能參與稅負計算呢
老師 小規模企業 實收資本可以以現金形式收取嗎
食堂修繕費用進什么科目
賬戶注銷打進來的款計入什么
老師,我新來這家公司,賬剛從代理拿回來,匯算清繳都沒做,咋整呀?
審計報告一般多久出來?
沒有,舉例子:暫估原材料5,紅沖-5.根據發票入賬借:原材料10 暫估有余額,是因為暫估的和正確的錄入的借貸方科目不一樣嗎
這個你把暫估的沖銷了,剩下的不就是真實的材料金額嗎
我再試試吧,感覺科目不一樣,能抵嗎
沒問題,這個可以抵的。
好的謝謝
沒事,幫忙給個五星好評,多謝多謝