是的,應付賬款-暫估款,這樣不會沖供應商明細,
老師,你好!暫估原材料入庫,分錄應付賬款二級科目一定要寫"暫估應付賬款嗎
原材料暫估入賬,對應付賬款的二級科目用哪個?
請問老師,采購的材料已入庫,發票未開。做暫估入賬時,借原材料 貸應付賬款~中貸方是寫應付賬款—A供應商、B供應商分別記入。還是應付賬款—暫估入庫款一個科目中記入?
老師,請問上月暫估入庫的原材料,沖暫估的時候,原材料科目不做,只做一筆借:應付賬款-暫估應付款,貸應付賬款-供應商,這樣可以嗎?
原材料設二級科目-暫估價,結算戶,應付賬款用不用設-暫估,結算戶
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
您好,老師,請問分公司所得稅匯總到總公司核算,現在分公司開票,分公司開外徑證,分公司建筑服務需要異地預交企業所得稅嗎?
只要董孝彬老師回答,老師實際原始單據只有6507.7元,收銀系統是6507.71,有沒有多付呀
金蝶軟件賬上試算平衡,但資產負債表中資金和所有者權益負債不平衡
如果發票還沒有開回來,但已經付款了?
你付款做應付賬款供應商 貸銀行,掛明細不一樣
那之前暫估的先不用處理嗎?
是的,等收到發票再處理