借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入-稅款減免
小規模納稅人季度不超30萬免增值稅的分錄怎么做?
老師,請問對于小規模納稅人季度30萬免稅,超過30萬部分繳納增值稅,這個增值稅的會計分錄應該怎么寫呢?是按每筆開票都做銷項嗎?
小規模納稅人季度開增值稅發票不超過9萬(月開票不超3萬)免增值稅及附加稅. 小規模納稅人月銷售收入不超過10萬元,或者按季納稅的季銷售額不超過30萬元,免征增值稅.這是對小微企業的增值稅優惠政策. 這個怎么理解,小規模到底是季度開始不超過30萬還是9萬免稅
對于小規模納稅人,季度不超過30萬,免增值稅,這分錄怎么寫?
小規模納稅人是季度不超過30萬都是免增值稅的么?超過30萬,按1%繳納增值稅嗎?
你好,老師 請問一下,比如23年采購石子100萬發票未開,24年采購石子150萬發票已開,那我24年已領料50萬石子結轉成本,那我2024年企業所得稅匯算清繳需要納稅調整嗎
可接受信賴的過度風險與樣本規模呈現反向變動,怎么理解,我我相信他是可依賴的,但是有些呀,不應該增加樣本規模,呈現同向變動嗎
財務服務有限公司,是代理記賬的嗎
你好,用友軟件在賬套引入的時候,出現了備份文件介質簇結構不正確的問題該怎么解決
老師好,我公司在2024年12月計提了2023年未發放的那部分績效工資,這個是要在當月申報個稅時申報
為什么賬套引入的時候,會出現備份文件介質簇結構不正確的問題
不明白為啥是1+13%,含稅的不應該是1-13%嗎?
老師,您好!請教一下:我們公司收到了銀行承兌票跟另外一個家公司貼現,有風險嗎?會不會被查
你好,比如1-11月份把管理的工資計入生產成本已經結轉成本了,12月份要調整出來,怎么寫
樸老師接,老師進料加工手冊,一年當中有多個手冊,基本上每個月都有新的手冊,進料以后,手冊會在一年當中不同的月份分成不同的報關單生產成產品出口,在記賬的時候應該怎么領料,怎么區分不同的手冊呢?
現在國家對小規模是每月不超過45萬免增值稅。但在報增值稅附加稅時,教育費及附加減免代碼還是只有月不超過10萬的選項。那這個教育費還能享受減免政策嗎?
是的,還是選擇這個的
選擇“其他”選項,然后免交“教育費附加”和“地方教育費附加”,是嗎?
選擇其他上年那個就可以的
選“月不超過10萬”的?但我這個月普票和專票一起共42萬多
是的,你填上應該也可以的
那“地方教育附加”應選擇“除小規模外季度不超過30萬”的?可是公司是屬于小規模的啊
這個您看符合哪個選擇就行的
對于小規模,季度超過30萬,不超過45萬的,也享受減免“教育費附加”和“地方教育費”的政策嗎?
這個是減半征收的