您好 借:銀行存款 10000 貸:預收賬款 10000 借:庫存商品 9000 貸:銀行存款 9000 借:預收賬款 10000 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借:主營業務成本 9000 貸:庫存商品 9000
先收到客戶貨款再采購發貨,分錄怎么做,怎樣確認收入結轉成本例如,收到客戶10000萬,采購付款9000元
老師,我司9月與客戶簽定購銷合同,收到客戶45萬元預付款,已開發票給客戶,產品我們是向黃老板采購的,總金額為755859.5元,9月支付黃老板采購貨物款25萬,10月收到黃老板開來發票616650元,這個怎么做分錄呢
公司6月收到客戶一筆工程款5萬元,8月完工開發票給客戶。怎么確認收入和結轉成本,麻煩老師把詳細分錄列出來。
老師您好,21年有收到客戶付款15萬元,當時直接確認收入了,未給客戶發貨,22年才陸續給客戶發貨,這個分錄我這邊應該怎么做合適
老師,請問一般納稅人,收到客戶貨款2萬元,己開發票2萬元,因采購商品末到,至今未發貨?如何作分錄?如做了銷售,無對應成本,如何處理?如何作分錄?
稅務局欠稅公告發出后企業最遲多長時間得繳清欠稅呢
我是做酒店業的,請問酒店買的五金小工具,比如鋸子,記入什么科目
老師,招侍費無票,匯算時調哪張表?
24年印花稅未做入賬,稅法印花稅申報, 匯算時候要怎么調
24年印花稅未做入賬,稅法印花稅申報, 匯算時候要怎么調
賬上印花稅未計提。稅法印花稅申報, 匯算時候要怎么調
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計分錄怎么做賬務處理老師
董孝彬老師好!請教您,匯算清繳時:1.填寫職工薪酬支出納稅調整表時,工資薪金支出欄填寫的數據是否是包含職工的醫保,社保費。2.業務招待費支出填寫時,是招待費的總金額填列,還是需要計算后的數據填列。 3.主表中,主營業務收入,主營業務成本,銷,管,財費用就直接取報表數據填寫到主表中。謝謝老師!
怎么導出所有的提問呢?
公司股東出讓股權繳納個稅,可以讓公司代扣代繳嗎
摘要怎么寫老師
收到預收款 借:銀行存款 10000 貸:預收賬款 10000 采購商品 借:庫存商品 9000 貸:銀行存款 9000 出售采購的商品 借:預收賬款 10000 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 對于結轉銷售成本 借:主營業務成本 9000 貸:庫存商品 9000