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老師,我司9月與客戶簽定購銷合同,收到客戶45萬元預付款,已開發票給客戶,產品我們是向黃老板采購的,總金額為755859.5元,9月支付黃老板采購貨物款25萬,10月收到黃老板開來發票616650元,這個怎么做分錄呢

2021-12-06 10:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-06 11:04

同學你好 貨物收到了嗎

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快賬用戶1477 追問 2021-12-06 12:02

你好,老師,貨物收到了,只是對方還沒有開完發票給我們

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齊紅老師 解答 2021-12-06 12:16

同學你好 暫估入庫就行了

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相關問題討論
同學你好 貨物收到了嗎
2021-12-06
你好 借:庫存商品 1000 貸:應付賬款 1000 然后賣的時候 借:銀行存款 45萬 貸:主營業務收入 %2B增值稅45萬
2021-12-06
同學你好 發票就只開了70萬嗎
2021-02-25
首先,由于甲公司估計客戶全年采購量能夠超過 100 萬件,所以在 1 月 31 日交付第一批產品時,應按照每件 125 元確認收入。 會計分錄如下: 借:應收賬款 12500000 (125×100000) 貸:主營業務收入 12500000
2024-08-21
你好,你們單位開紅字信息表給他,對方給你開紅字發票,要不你整個發票都認證不了。
2021-09-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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