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老師,我們公司付款1萬元給客戶但是沒有收到發票,因為是一年的合同所以需要攤銷,這樣的情況下借預付1萬貸款銀行存款一萬,那如果攤銷的話借管理費用貸預付賬款后,如果下個月收到了發票怎么做分錄呢

2020-09-30 12:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-30 12:29

收到發票,發票放在攤銷憑證后面就可以

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快賬用戶9445 追問 2020-09-30 13:15

不需要在做分錄了,借長期待攤貸預付賬款了嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-30 13:25

不需要這樣處理的

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快賬用戶9445 追問 2020-09-30 13:26

老師因為我們收到的發票是專票,那個該怎么處理

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齊紅老師 解答 2020-09-30 13:31

那你可以, 借,應交稅費~應交增值稅~進項稅 貸,預付賬款

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收到發票,發票放在攤銷憑證后面就可以
2020-09-30
同學你好!攤銷的話 就是 借:管理費用等 ? ? ? 貸:預付賬款 每個月? ?攤銷的
2020-11-29
同學你好 發票是全額的發票吧
2021-08-13
同學你好 這個長期待攤費用只要不低于三年攤銷就可以了 可以計入長期待攤費用按月攤銷的
2021-04-14
你好!現在沒有待攤費用這個一級科目了
2021-12-03
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