收到發票,發票放在攤銷憑證后面就可以
老師,我們公司付款1萬元給客戶但是沒有收到發票,因為是一年的合同所以需要攤銷,這樣的情況下借預付1萬貸款銀行存款一萬,那如果攤銷的話借管理費用貸預付賬款后,如果下個月收到了發票怎么做分錄呢
一年內的費用預付賬款攤銷是怎么做分錄? 比如一次支付10個月的費用1萬元,每月攤銷1000元。那么付款時:借預付賬款1萬元 貸銀行存款1萬元;收到發票沖賬和攤銷時都是怎么做呢?
老師,請問一下房子專修,一萬老板私人卡付款,一萬對公付款,不同月份的,然后這個流水的分錄,還有收到發票的分錄是怎樣的吖? 這個我不是很明白! 借預付 貸銀行 其他應付款 個人 借長攤 貸預付 借管理費用 貸長攤 是不是可以法人代付款的 借預付賬款 貸其他應付款 公戶付款的 借預付賬款 貸銀行存款 收到發票 借管理費用 其他應付款 貸預付賬款
老師,請問下租賃辦公室年租金37200元,發生的以下情況,1、未收到租賃發票,先付款的分錄 借:預付賬款 37200貸:銀行存款 37200 2、租金已付5月,但發票仍未收到,每月需要預提 借:管理費用 15500 貸:其他應付款--預提費用 15500 3、租賃有6個月,才收到租賃發票后 借:待攤費用 18600 其他應付款-預提費用18600 貸:預付賬款 37200 4、如租賃一年后才收到租賃發票 借:其他應付款--預提費用 37200 貸:預付賬款 37200 請老師幫看下 這樣做分錄對嗎
老師你好,我這邊需要問一下賬務處理的問題。 如果我公司(小規模納稅人),2024年1月付了一年的租金12萬(本月沒有收到發票),那么我這個月做賬是: 借:預付賬款120000 貸:銀行存款120000 按照權責發生制本月攤銷房租這樣做賬: 借:管理費用-房租費10000 貸:預付賬款10000 那么問題來了,如果房東在2024年3月或者5月或者更久時間給發票,那么我收到發票時候又應該怎么做賬呢?
這個題計提折舊沒有一個是符合這個公式的
老板一共開了4家公司,一家是育苗基地公司,一家是做護膚品原材料,一家是國際貿易公司,一家是投資公司,老板問我幾家公司之間要怎么開票才合適,叫我出一份稅務籌劃方案給他
開代理記賬公司,個體工商戶可以嗎?這樣還是需要三個專職人員嗎?
公允模式下的投房出租了,確認收入的時候,不用結轉成本是嗎?所以可以理解為公允模式下的投房出租是沒有成本的?因為他沒有折扣減值呀!
這總結為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
不需要在做分錄了,借長期待攤貸預付賬款了嗎
不需要這樣處理的
老師因為我們收到的發票是專票,那個該怎么處理
那你可以, 借,應交稅費~應交增值稅~進項稅 貸,預付賬款