你這邊表主表截圖給我看下你咋填寫(xiě)的,
老師,這種情況申報(bào)會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),有些沒(méi)看明白,我是在稅盤(pán)上報(bào)匯總后,打開(kāi)申報(bào)表,系統(tǒng)自動(dòng)填入的數(shù)據(jù),為啥會(huì)有差額呢
老師煩請(qǐng)幫忙看一下這個(gè)戶是定期定額申報(bào)的嗎?打開(kāi)里面有這三張表,美季度專(zhuān)管員給填75000增值稅,不用我自己申報(bào),我小現(xiàn)在沒(méi)弄明白個(gè)稅要不要報(bào),以前會(huì)計(jì)一直沒(méi)報(bào)過(guò)
你好老師,我零申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)這段話,意思還是需要上報(bào)匯總嗎,沒(méi)有稅控盤(pán)的 發(fā)起申報(bào)失敗!信息如下:增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)數(shù)據(jù)審核出現(xiàn)以下錯(cuò)誤: 在202107所屬期及其之后所屬期請(qǐng)使用新版增值稅報(bào)表申報(bào),且必須報(bào)送《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(二)(附加稅費(fèi)情況表)》
老師,小規(guī)模公司今年這個(gè)季度指開(kāi)一張500元的發(fā)票,是去年申報(bào)無(wú)票收入的,現(xiàn)在要作廢去年的無(wú)票收入,要開(kāi)發(fā)票,申報(bào)增值稅的時(shí)候是不是申報(bào)金額為0,但是今年開(kāi)票系統(tǒng)會(huì)有開(kāi)票數(shù)據(jù),這樣申報(bào)會(huì)不會(huì)不通過(guò),報(bào)錯(cuò)呢
增值稅納稅申報(bào),其中金稅盤(pán)那個(gè)280可以那個(gè)減免的,填寫(xiě)了稅額抵減情況表和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,這兩個(gè)表已經(jīng)填了,然后那它那個(gè)主表里不會(huì)帶出來(lái)數(shù)據(jù)嗎?,為什么主表里第23行,應(yīng)納稅額減征額這里數(shù)據(jù)沒(méi)有帶出來(lái)?一般來(lái)說(shuō)系統(tǒng)會(huì)不會(huì)自己帶出來(lái)的?還是要手動(dòng)填寫(xiě)的?
老師經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅申報(bào)表填寫(xiě)成本的時(shí)候都包括哪些
老師 我下面一個(gè)員工 比如 讓她給我把一個(gè)表(這個(gè)表里面費(fèi)用分了很多項(xiàng)目)我讓他其中一項(xiàng)單獨(dú)建立一個(gè)表格出來(lái) 然后對(duì)方說(shuō)這不這里有 我說(shuō)你給單獨(dú)列出來(lái) 然后她不愿意配合 最后我語(yǔ)氣比較嚴(yán)厲 她就給整理了 說(shuō)明這個(gè)員工是一個(gè)什么樣子的員工
老師,審計(jì)年報(bào),給我們的初稿固定資產(chǎn)里的折舊費(fèi)用期末數(shù)據(jù)跟我給他提供的資產(chǎn)負(fù)債表不一樣啊?這是啥情況?
請(qǐng)問(wèn):50歲,私人企業(yè)主辦會(huì)計(jì),中級(jí)會(huì)計(jì)考過(guò)了,現(xiàn)在往哪方面發(fā)展?迷茫
老師,如果兩家公司是同一個(gè)法人,那請(qǐng)問(wèn)可以用同一個(gè)地址嗎?一家是市區(qū)的,一家是園區(qū)的,是同一個(gè)法人
老師,請(qǐng)問(wèn)法人能從公司借款嗎
就是廠家給我們的返點(diǎn),正常情況下我們是需要開(kāi)發(fā)票給廠家繳納增值稅的。如果我們沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給廠家,那這筆返點(diǎn)就需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,要是0收入,有交社保的,申報(bào)可以直接零申報(bào)不填收入和費(fèi)用嗎
請(qǐng)教一下,非常感謝!2021年12月1日的當(dāng)月不是也應(yīng)該計(jì)提折舊嗎?(固定資產(chǎn)停用當(dāng)月也應(yīng)該計(jì)提折舊)為什么題目里面不計(jì)提折舊
從報(bào)關(guān)單到電子稅務(wù)局退稅的流程?報(bào)關(guān)單可以在電子稅務(wù)局退稅的前提是必須已收匯嗎?
你這個(gè)是你申報(bào)表合計(jì)數(shù)這個(gè)是3% 你自己開(kāi)發(fā)票合計(jì)這個(gè)是按1%這樣情況產(chǎn)生差額
不需要處理,這個(gè)通過(guò)了,可以直接申報(bào)
那這個(gè)是正常的嗎
這個(gè)報(bào)稅窗口顯示我在稅控端上傳匯總,這邊就是輔助填寫(xiě),所以137224.5是系統(tǒng)自動(dòng)填寫(xiě)的
只是提示作用而已嗎?不影響我申報(bào)對(duì)吧
是的正常的,這個(gè),不會(huì)影響,
那小規(guī)模未達(dá)到起征點(diǎn),分錄應(yīng)該怎么處理呢
你好借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,減免做借借應(yīng)交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入