同學(xué)你好,銷項可以開免稅的增值稅普通發(fā)票,需要提供收匯單據(jù),不需要在外匯局操作。正規(guī)的做法是報關(guān)出口。
我想咨詢個問題,我是一個外貿(mào)個人獨資企業(yè),然后這一次出口商品的時候,上游工廠沒有提供到進項發(fā)票,請問我應(yīng)該是去找代開發(fā)票公司開了張普票然后轉(zhuǎn)內(nèi)銷呢? 還是直接免稅操作? 假如是要免稅操作的話是怎么操作呢? 然后如果代開發(fā)票公司說可以開一張小規(guī)模納稅人的增值稅專票一個點的,那可以拿去退稅嗎?
進項是增值稅普通發(fā)票,樣品走國際快遞,快遞費是我們自己出一半,對方出一半;我銷項是否可以開免稅的增值稅普通發(fā)票?需要提供什么資料?或者需要在外匯局操作什么嗎?正規(guī)的做法是怎么操作?
1、客戶在酒店使用會議室開會,酒店會為其提供投影儀、鮮花、橫幅、茶水等配套服務(wù),并且客戶開會時間長,還需要酒店提供住宿及餐飲。客人需要酒店為其開具一張會議費發(fā)票,將三個消費項目合并開成會議費發(fā)票。因含有餐飲消費所以酒店只給對方開具普通發(fā)票,如果沒有餐飲消費可以合并開具會議費專票。請問酒店這樣操作可以嗎? 2、酒店自制的食品做成禮盒進行銷售,是否可以開具普票-餐費,按6%繳納增值稅(我酒店是一般納稅人)。
老師們,我們是建筑公司(一般納稅人企業(yè)),有些項目資質(zhì)不達(dá)標(biāo),所以我們就找有資質(zhì)的公司掛靠項目,那么我們與被掛靠方企業(yè)辦結(jié)算時要扣除管理費,如果我們開增值稅專用發(fā)票他們,那在結(jié)算款中只扣除附加稅和印花稅,但是如果我們開成增值稅普通發(fā)票,那在結(jié)算時還得扣除增值稅的部分,我在剛剛交手額會計她是用excel表格把開普通結(jié)算的這種項目,按照項目開給被掛靠方多少銷項與實際項目成本進項抵扣后的增值稅結(jié)算,也就是她得用這種辦法把每個掛靠的項目單獨要計算出需要承擔(dān)的增值稅,先不說她這種計算工作量太大,不知道這么核算是否合理正確呢?
你好,公司國際物業(yè)運輸?shù)囊话慵{稅人深圳外資公司,每個月可以開9個、6個點的專票和免稅(0稅率)的普票,進項票也都是運輸發(fā)票有專票和0稅率普票,請問每個月增值稅的時候都有申報0稅率的免稅收入,需要對這些免稅收入做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?公司的進項發(fā)票無法區(qū)分哪些是跟免稅有關(guān)的,請問這個進項稅額要怎么轉(zhuǎn)出呢,按什么依據(jù)或者是什么比例?
你好老師,現(xiàn)在是個體戶,開票有點多,怕超過500萬強制轉(zhuǎn)成一般納稅人,能不能再用同一個經(jīng)營者再申請一個個體戶,同一個經(jīng)營場所,因為上游開不到13點的發(fā)票,如果變成一般納稅人承受不住那么高的稅
小規(guī)模納稅人(服務(wù)行業(yè))開具機動車銷售發(fā)票稅率是多少?應(yīng)該怎么開?需要交印花稅嗎
老師,以自有資金從事投資活動以及健康咨詢服務(wù)(不含診療服務(wù))的產(chǎn)業(yè)投資集團,有限責(zé)任公司,注冊資本2000W,會計準(zhǔn)則適用于哪一個?
2月15日,任城公司從東方公司購買的B材料2000千克,全部驗收入庫,金額100000元
老師,我公司欠稅4萬多,這會交9000元,是不是在電子稅務(wù)局稅款繳納實繳稅額填成9000元就行,是這樣嗎
你好老師,個體戶注冊金達(dá)到20萬,要做賬,但是個體戶不是沒有注冊金嗎?這咋算注冊資本金
我單位(企業(yè))受托經(jīng)營一家敬老院(非營利組織),現(xiàn)目前根據(jù)民政局指導(dǎo),以我單位為記賬主體,記敬老院的相關(guān)賬,我單位改造敬老院的支出記入什么科目合適?
鋼結(jié)構(gòu)加工廠車間核算加工廠沒完成車間怎么核算
請問一下個體工商戶開通了對公賬戶,去年開票出去還有部分貨款沒收回來,現(xiàn)在想注銷營業(yè)執(zhí)照的流程是怎樣的啊
老師你好,之前我們有用現(xiàn)金平一些賬現(xiàn)在有什么辦法能把它調(diào)回來嗎?
那我出口的運費需要什么憑證才能做?快遞單號嗎?
同學(xué)你好,出口的運費需要快遞單原件,發(fā)票就可以做了。
沒有原件,只有單號可不可以?我們是讓代理公司寄的,只有發(fā)票。或者需要代理公司提供什么?
同學(xué)你好,只有單號不行,有發(fā)票可以,再加上收匯銀行回單就行了。