你好,同學(xué),你在申報(bào)那個(gè)印花稅的時(shí)候,商家不含增值稅的金額來申報(bào)。
研發(fā)技術(shù)服務(wù)勘察服務(wù)要不要繳納印花稅
開具發(fā)票研發(fā)技術(shù)服務(wù)。鉆探服務(wù)費(fèi);研發(fā)技術(shù)服務(wù).勘察服務(wù);研發(fā)技術(shù)服務(wù).技術(shù)服務(wù)費(fèi)申報(bào)印花稅按照那個(gè)稅種申報(bào),含稅還是不含稅金額
*研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*勘察費(fèi) 老師,發(fā)票是這樣的,印花稅按技術(shù)合同嗎?
*研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*勘察費(fèi) 老師,發(fā)票是這樣的,印花稅是按技術(shù)合同申報(bào)嗎?
起重機(jī)保養(yǎng),發(fā)票是研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*起重機(jī)技術(shù)服務(wù)費(fèi),印花稅按什么稅目呢?
收到員工拿汽油發(fā)票報(bào)賬,請(qǐng)問入賬那個(gè)科目好的?交通費(fèi)可以嗎?
請(qǐng)問老師,個(gè)稅的返還現(xiàn)金流量是選什么?
所有者權(quán)益為負(fù),彌補(bǔ)虧損后還有利潤(rùn)如何調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表,不影響所得稅
只要董孝順彬老師回答,不要其他老師回答,好的老師就按您之前的分錄寫,然后超市領(lǐng)用的我一般都是匯總到月底一起做賬,因?yàn)槭浙y系統(tǒng)里面錄入領(lǐng)用的時(shí)候比較多,現(xiàn)在中途做的話領(lǐng)用調(diào)料的話月底就得把這個(gè)單獨(dú)踢出來,哈哈,老師您覺得怎么做比較好
老師,我現(xiàn)在有個(gè)員工去年沒報(bào)稅,今年但是發(fā)了工資了。我需要補(bǔ)申報(bào),我現(xiàn)在需要怎么弄?
單位24年沒有固定資產(chǎn)折舊,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要填資產(chǎn)折舊攤銷表嗎
小規(guī)模納稅人增值稅分錄應(yīng)該怎么寫
歐老師接,其他老師勿接老師因?yàn)楣kU(xiǎn)費(fèi)率調(diào)整,公司收到的退費(fèi)應(yīng)該怎么記呢
老師,請(qǐng)問開發(fā)票要開折扣金額,怎么開?
收股權(quán)轉(zhuǎn)讓定金,賬務(wù)怎么處理?
開具發(fā)票研發(fā)技術(shù)服務(wù)。鉆探服務(wù)費(fèi);研發(fā)技術(shù)服務(wù).勘察服務(wù);研發(fā)技術(shù)服務(wù).技術(shù)服務(wù)費(fèi)申報(bào)印花稅按照那個(gè)稅種申報(bào)呢
你這個(gè)的話,按照技術(shù)服務(wù)進(jìn)行申報(bào)就可以了。