你好同學,我們按照技術合同萬分之三就可以的。
開具發票研發技術服務。鉆探服務費;研發技術服務.勘察服務;研發技術服務.技術服務費申報印花稅按照那個稅種申報,含稅還是不含稅金額
老師,你好!問一下我們開的進項發票是“*經營租賃*打印機租賃費”和*信息技術服務*技術服務費發票,這兩類是不是要交印花稅,稅目是哪兩個呀?
開票內容為信息技術服務費 簽訂的是技術開發服務,印花稅按什么類目繳納呢
*研發和技術服務*勘察費 老師,發票是這樣的,印花稅按技術合同嗎?
*研發和技術服務*勘察費 老師,發票是這樣的,印花稅是按技術合同申報嗎?
微信有許多支出帳單咋不顯示
老師你好,我們是4s店,采購整車的時候有返利補貼,列如,139800-20000返利補貼 廠家給我們開票119800 這臺車,我們銷售給公司開專票119800 完后這2萬要退給開專票的這家公司, 2萬元錢的補貼到我們賬了,我們要退給開專票的這家公司,是不是退的時候我們要收這2萬元的稅點呢
老師好,我是總公司的分公司,2024年二季度給總公司的利潤表產生企稅了,實際沒產生,2024年4季度把這部分利潤補上了,有企稅,未交。2025年4月,總公司匯繳,分攤給我公司應納稅額,不包括我公司2024年4季度的企稅,這種情況,我怎么報我單位的企稅。感謝老師
新開了一家律師事務所,合伙企業,需要申報哪些稅,怎么申報
我們公司領導的家屬,這個家屬不是我們公司的員工,但是這個家屬想讓我們公司給他代交保險,這樣合法嗎
年報的營業收入是不是跟第四季度申報收入要一致,有一次處置固定資產,我們是計入營業外收入了,跟企業年報匯算里的收入對不上,系統是計入營業收入那欄了,是否需要調整
個人經營所得忘記申報了,帶什么資料去報啊
咨詢服務可以開6個點的專票對嗎?一般納稅人
老師,這個表有12個月,請問怎么匯總到一個總表,每個月每個人一個一個項目加太麻煩了,有什么方法呢?
填企業匯算里主表里的營業收入,提示跟增稅做對比,發現增稅比營業收入多1200,這個1200是個稅退手續費時填報的,帳務處理是放在營業外收入,那肯定對不上啊,這怎么處理。