同學(xué)。你好,填寫是正確的
小規(guī)模增值稅申表怎么填寫呢,我4月到六月一共開了105020,不含稅金額為103980.2,我的報表這樣填對嗎,檢查是通過了,我不太懂,請老師幫忙看一下
老師你好,請問一下小規(guī)模增值稅免稅范圍內(nèi),4月-6月開的票稅率都是1%,請問我在主表填表時按3%金額填列,附列資料出來的金額是按1%金額,申報已經(jīng)通過了,這樣有問題嗎?比如:2季度我開的票是90000元,稅率1%,不含稅金額89108.91元,稅額891.09元,申報表填列時金額按87378.64元,稅額2621.36元,附列資料表出來的含稅金額是90000元,不含稅金額是89108.91元,這樣不對應(yīng)?
金稅盤開票系統(tǒng)提示增值稅申報對比不通過,沒辦法清卡,我看了下申報表,本月不含稅銷售金額91089.12,稅額990.10,稅局代開一張增值稅專用發(fā)票金額49504.96,稅額495.05,申報表上都是對的,我認為是增值稅減免申報明細表錯了,應(yīng)該是2732.67減990.10=1742.57這個是減免的稅額,看課程上,增值稅減免申報表應(yīng)該填寫減免的2%的部分,對不?
#提問#老師,小規(guī)模納稅人不含稅開票專票收入115940.59 不開票收入含稅金額305700 增值稅申報表中應(yīng)該怎么填寫呢?請看我的圖示,幫我指出正確做法,謝謝幫我將金額填寫在我的圖表中可以嗎?一句話說清楚?
老師,小規(guī)模增值稅減免稅申報表怎么填寫,我申報總顯示比對不通過異常,我這個月開了專票2000,普票9000多,我減免稅申報表該怎么填寫,我開的都是稅率1%
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師第1欄偉什么不填呢
我一開始填了,提示附表和減免稅不一樣
不超45萬不需要填第1欄,填免稅那一欄
不知道其中的原理,請老師指點一下,謝謝了
超過45萬呢?
超過45填在第1欄,要交稅的,你可以填一下試試,不要申報就可以
老師,如果我超過45萬了。第一欄是填所有的開票金額,還是超過45的那一部分呀?
是填全部的金額的哦
老師這個是我的利潤表和所得稅申報表,幫我看看這樣填可以嗎?
是的,就按利潤表填就行了
好的,感謝
不用謝哈,祝你學(xué)習(xí)愉快