你好,是的,是這樣的??
已經(jīng)開具了發(fā)票,但是錢還沒有收到,借應收賬款,貸 主營業(yè)務收入,應交增值稅, 然后根據(jù)相應的記賬憑證,登記相應的明細分類賬是嗎
會計主管喜歡根據(jù)銀行收款回單借:銀行存款,貸:應收賬款, 第二張記賬憑證根據(jù)銷售發(fā)票來借應收賬款 貸主營業(yè)務收入,應交稅費銷項 根據(jù)付款回單做一張憑證,借預付賬款。貸銀行存款, 再根據(jù)收到的進項發(fā)票 借:庫存商品 應交稅費進項 貸預付賬款 這樣也是可以的吧,^_^
我開出去收據(jù),實際沒收到這么多錢,但是已經(jīng)按我開收據(jù)的金額交過增值稅了,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項
我開出去收據(jù),實際沒收到這么多錢,但是已經(jīng)按我開收據(jù)的金額交過增值稅了,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項了,要怎么辦
我開出去收據(jù),實際沒收到這么多錢,但是已經(jīng)按我開收據(jù)的金額交過增值稅了,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項了,要怎么辦
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
高新企業(yè)所得稅匯算清繳怎么填寫?
給兩個公司開具了發(fā)票就應該寫兩個應收賬款明細賬是嗎 ?
你好,給兩個公司開具了發(fā)票,需要分別設置兩個明細科目核算 ,登記相應的明細賬?