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已經(jīng)開具了發(fā)票,但是錢還沒有收到,借應收賬款,貸 主營業(yè)務收入,應交增值稅, 然后根據(jù)相應的記賬憑證,登記相應的明細分類賬是嗎

2021-07-02 22:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-02 22:03

你好,是的,是這樣的??

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快賬用戶4258 追問 2021-07-02 22:08

給兩個公司開具了發(fā)票就應該寫兩個應收賬款明細賬是嗎 ?

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齊紅老師 解答 2021-07-02 22:09

你好,給兩個公司開具了發(fā)票,需要分別設置兩個明細科目核算 ,登記相應的明細賬?

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你好,是的,是這樣的??
2021-07-02
這樣做憑證是正確的。 從科目核算內容角度來看 前期收到物業(yè)費時計入其他應付款,這是一種過渡性的處理方式。當開具發(fā)票后,將其從其他應付款轉到預收賬款,是因為預收賬款專門用于核算企業(yè)按照合同規(guī)定或交易雙方之約定,而向購買單位或接受勞務的單位在未發(fā)出商品或提供勞務時預收的款項。物業(yè)費在還未確認收入之前,符合預收賬款的定義。 之后,隨著服務的提供,按照權責發(fā)生制原則,將預收賬款確認為主營業(yè)務收入,并計提相應的增值稅,是合理的會計處理。 從稅務和會計匹配角度來看 開具發(fā)票時確認預收賬款,在滿足收入確認條件(比如在提供物業(yè)服務期間分攤確認)后確認收入,同時計提增值稅,使得收入確認與納稅義務的產(chǎn)生在時間上能夠較好地匹配,符合會計準則和稅法的要求。
2024-11-22
您好,那你的應收款還能收回來嗎
2023-05-08
需要 月末額結轉損益的
2024-01-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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