同學您好,那您開出去的發(fā)票多嗎
老師,我想問一下,我有個公司是在農(nóng)貿(mào)城租了店面經(jīng)營銷售豬肉。5年前,是因為自己到農(nóng)戶調(diào)毛豬放到屠宰場去殺的。所以當時還可以自己開農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,因近幾年政策所變,都 是到其他公司調(diào)鮮肉,并且生意也不是很好,一年還不 到100來萬,況且豬鮮肉出售也免收增值 稅。可否趁 這個機會從一般納稅人變成小規(guī)模納稅人呀。對公司有沒有不利呀。
我公司是食品公司,當時是小規(guī)模納稅人,上一個財務交接給我說的是,蔬菜肉類開票選免稅,但我這幾個月所有產(chǎn)品都選了免稅,包括加工食品類。上個財務跟我講淡水產(chǎn)品和加工食品不選免稅,發(fā)票已經(jīng)開出去好幾個月了,現(xiàn)在公司已經(jīng)升級成一般納稅人,稅率選錯了,現(xiàn)在怎么辦呢
您好,老師,我們公司是一家餐飲公司,承接食堂這個業(yè)務。已經(jīng)升級為一般納稅人了。現(xiàn)在老板說可不可以調(diào)回小規(guī)模呢? 還有一個就是,500萬這個年收入,指的是開票出去的銷售收入,還是包括免稅收入(不用開發(fā)票的收入)? 因為我家現(xiàn)在開票已經(jīng)達不到500萬了,但是還有一些免增值稅的餐飲服務收入,比如學校食堂,不用開票,但每個月給我們對公打錢。
公司為增值稅一般納稅人,系糕點生產(chǎn)企業(yè),同時自設門市部對外銷售現(xiàn)場制作的食品,并開設餐廳。該公司2022年4月發(fā)生與增值稅相關(guān)的業(yè)務如下:1.糕點批發(fā)收入300萬元,銷項稅額39萬元;2.自設的門市部為展示企業(yè)食品制作流程,現(xiàn)場制作食品,并直接銷售給消費者,取得價稅合計收入30000元;3.餐廳服務價稅合計收入為120000元;月銷售自用的辦公樓,獲得含增值稅收入825000元,該辦公樓系2015年購入,購入價為300000元。對于該項業(yè)務公司選擇了簡易計稅。5.本月重新購置新辦公設備,將原有的辦公設備(按固定資產(chǎn)核算)以價稅合計金額160000元出售,按3%征收率并減按2%征收增值稅。6.本月從一般納稅人處購進辦公用品等取得專票,金額合計300000元,增值稅額39000元;7.本月從農(nóng)場、漁場、養(yǎng)殖場處購進面粉、蔬菜、海鮮、肉類等農(nóng)產(chǎn)品,用于餐飲服務和制作糕點,取得增值稅普通發(fā)票(免稅)金額合計930000元,從小規(guī)模納稅人處購進水果等農(nóng)產(chǎn)品,取得對方由稅務機關(guān)代開的專票,上面注明金額70000元。能夠準確分清用途,本月
首選我這個是一般人的商貿(mào)公司,他們家是目前現(xiàn)在就涉及的比較多,平常13個點的專票也會開。現(xiàn)在目前增加了生蠔的銷售和肉類的銷售,但是生蠔的供貨商是一個養(yǎng)殖戶,他沒有辦法給我這個一般人提供發(fā)票,但是他開出去要開9%的發(fā)票,首選這個怎么抵稅,其實,現(xiàn)在是開出去的肉類的發(fā)票有免稅的還有9%的,開進來的肉類的也是一樣,有免稅的有9%,我之前對政策不是很了解,給這個一般人做了增值稅的進行稅額抵扣備案,導致他現(xiàn)在開進來的農(nóng)產(chǎn)品9%的專票也沒有辦法進行抵扣了,這個我要去稅務取消,但是現(xiàn)在遇到的問題是,像生蠔沒有辦法給開發(fā)票的我怎么進項抵扣,還有就是開進來的免稅的和3%的怎么抵扣,這種的還需要在備案嗎,還是在電子稅務局系統(tǒng)直接認證就行,還有就是賬務處理的分錄,
老師,停車占道費可以入帳嗎?入什么科目,二級呢?可以做稅前扣除嗎?匯算清繳需要調(diào)增嗎? 電子稅務局數(shù)字賬戶查詢不到
企業(yè)所得稅匯算清繳中:103資產(chǎn)總額(填寫平均值,單位:萬元),這里的平均值是期末余額嗎? 因為我們公司是8月成立,9月沒啥業(yè)務發(fā)生,資產(chǎn)總額只有幾百塊,12月才有收入費用,那也是取12月資產(chǎn)總額的期末數(shù)嗎
老師您好哪個軟件可以生成運營分析
老師消耗性生物資產(chǎn)用在什么情景
你好老師,我們公司之前有計入債權(quán)投資800萬對外借款,但是對方公司資金鏈出問題23年逾期了,去年底回款第一筆100萬,回單上列明歸還本金(合同上列明應先歸還利息)目前沒有其他雙方補充協(xié)議,請問我們會計處理暫計入沖減本金,可以嗎?(可以用實質(zhì)重于形式原則嗎)有什么制度材料支撐?謝謝請詳解
老師,補21年印花稅,有個減免性質(zhì)代碼和項目名稱 哪一條符合六稅2費減半征收的政策?
在電子稅務局上面怎么下載發(fā)票
老師,查賬征收的個體戶,老板代付的采購款,錢怎么還給老板
老師,開核定票是怎么開?
小規(guī)模公司,24年的費用記了待攤費用。但是有發(fā)工資。這工資匯算清繳時應如何填報啊?
大概有十來張吧
那最好是紅沖以后重新開具
需要把開出去給客戶的紅聯(lián)拿回來嗎
可現(xiàn)在是一般納稅人,重新開是不是又要多交稅了
原來免稅,需要改不免稅的話,這個是的
老師,蔬菜配送公司。除了肉類,蔬菜類免稅,其他都是需要交稅的是嗎