你好這個你開專票,對方才抵扣,你這個你開專票,你們是不能享受免稅需要交稅,對方可以抵扣,開普通發(fā)票對方才不能抵扣
老師,我是小規(guī)模給一般納稅人提供咨詢服務(wù),我開1%得票對方不能抵扣嗎?那么開3%得票也是我必須交稅后對方才能抵扣是嗎?如果我開3%專票給一般人,我季度銷售額沒超過45萬不交增值稅對方也不能抵扣嗎?
老師,對方開來的一般納稅人的技術(shù)服務(wù)費專票能抵扣我們的銷項稅額嗎?如果是小規(guī)模公司開具的話,是不是只能算作費用,抵扣利潤了?
一般納稅人給客戶開票,開完才知道對方是小規(guī)模,對方不能抵扣,那我這個發(fā)票需要交稅嗎?
老師,1.一般納稅人可以開普票的嗎 2.我是小規(guī)模收到了對方開的專票怎么處理,我們也不能抵扣的呀
老師,我是銷售方一般納稅人,對方是小規(guī)模納稅人,我如果開的是普票13%.我是不能抵扣銷項稅,對方說開3%普票要少價,對我那個劃算
老師,婚慶公司預(yù)收賬款要按客戶設(shè)置二級明細(xì)科目嗎
現(xiàn)在是電子發(fā)票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細(xì)解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預(yù)收到貨款裝修費440000及相應(yīng)的預(yù)繳增值稅8800? 的相關(guān)會計分錄應(yīng)該怎樣寫?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報稅的時候,收入表中會計漏填交的稅金金額,怎么辦呢
匯算清繳時想把利潤增加100萬,怎么調(diào)整
老師我是做資金憑證的,我們用的金蝶云星空,按說應(yīng)收賬款科目余額表本期發(fā)生額的借方應(yīng)該等于我的銀行流水的收入呀,我的為啥不等于
借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 增 銷項 銀行存款 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶是平的么 最上邊的銀行存款是 運輸費等 賬戶怎么能平? 您好,第1個分錄不存在銀行存款,這是我們應(yīng)收客戶的分錄, 應(yīng)收客戶的分錄怎么理解 您好,銷售給客戶是我們 要收款,不是付款,付款是付給供應(yīng)商、 借:應(yīng)收 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅
老師婚慶公司賬務(wù)具體怎么處理啊
4月份發(fā)3月份的工資。扣的是2月份的個稅嗎?
個體工商戶如果只有老板一人,個稅只報經(jīng)驗所得是季度嗎?那綜合申報是零申報還是不用報
小規(guī)模只要開專票就不能免稅是嗎?不管什么行業(yè)嗎?
是的這個不管那個行業(yè)是一樣的,開專票必須交稅
好的,謝謝
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員吶。