你好小規模,給你開的專票,也可以抵扣增值稅的。按發票的稅額抵扣增值稅。
老師,我是小規模給一般納稅人提供咨詢服務,我開1%得票對方不能抵扣嗎?那么開3%得票也是我必須交稅后對方才能抵扣是嗎?如果我開3%專票給一般人,我季度銷售額沒超過45萬不交增值稅對方也不能抵扣嗎?
老師,對方開來的一般納稅人的技術服務費專票能抵扣我們的銷項稅額嗎?如果是小規模公司開具的話,是不是只能算作費用,抵扣利潤了?
6%服務類發票,用專票開具,和用普票開具的區別就是:收到專票6%服務費的一般納稅人,如繼續開出6%服務費專票,就可以拿來抵扣;收到普票開的6%服務費的一般納稅人,就不能拿這發票來抵扣增值稅,而只是用來抵減利潤;收到服務費發票的小規模納稅人,也只能用來抵減利潤。這樣理解對嗎?
老師 如果我們是一般納稅人 對方是小規模納稅人開的專票可以給我們抵扣進項嗎
老師,我是銷售方一般納稅人,對方是小規模納稅人,我如果開的是普票13%.我是不能抵扣銷項稅,對方說開3%普票要少價,對我那個劃算
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
如果是普票是不是就不可以了?只能算作費用了,抵扣利潤。一般納稅人公司開具的技術服務費專票可以抵扣是吧
你好,是的是的是的。