你好? ? ?那你原來做收入怎么掛的。 退貨你要做入庫沖收入和成本才行的。 同時補發的12件重新做賬 結轉12件的成本就行了。??
老師你好 我上一任會計在今年8月未收到貨就抵扣了進項。次月確定貨到不了,卻根本沒有開具紅字發票信息表給供貨商,直接在財務軟件做了進項轉出,并申報了稅,前幾天我了解情況后給供應商把9月未開的紅字信息表補給他們,我想問的是,9月上一任會計已做了進項轉出,那本月我開出信息表了又該怎么做賬呢
老師你好,客戶退了20件貨,這個月確認收入了,但還沒結轉成本,補發了12件,我問經理,經理說那8件還沒確定補不補發,說的直接扣貨款,這個怎么做分錄
老師,你好! 上月有一張訂單是已收貨款,大貨等客戶通知才出貨,即貨還在倉庫,我的會計分錄處理是做了預收賬款,等客戶通知將貨物發出時才確認收入,那么,我現在的問題是11月需結轉做成本嗎?會計分錄怎么處理,謝謝!
老師,我們公司銷售貨物的,當月貨發出去了,但是對方沒讓開發票,我們這個月銷項多,也就沒給客戶開票,次月才進行開票,那本月要不要確認收入,結轉成本。如果確認收入,那增值稅怎么寫,做未開票收入嗎?還是說當月不確認收入,可是新收入準則,不是說商品控制權轉移,就要確認收入嗎?老師,幫忙解答下,謝謝
請問,那個成本費用配比原則,就是歸屬當月的采購成本和銷售成本都入回那個月,但有可能那個月漏交了貨,導致成本有,但收入少了一筆,是次月補交的,這要把那筆漏交貨的成本也剔出來,和補交的收入一起做到次月報表嗎?還是說把成本全結轉了,在次月報表里做個備注說明這個貨8月什么情況,然后再備注下邊再加一行做補交的收入和毛利?成本就不用再反映了?哪個處理方式更好?因為公司對報表沒有明確規定按什么政策處理
開工紅包怎么記賬,過年去廟里添油錢,這種要怎么記賬
老師,當月簽訂了一份250萬的合同,銷售發票按實際發貨的時候開,這份合同的印花稅下個月得按250萬報呢,還是按開發票金額交印花稅?
個稅手續費返還,營業外收入,匯算填寫哪一行?
沒有營業外支出固定資產清理轉入什么科目
跨月的紅字電子發票,需要對方在電子稅務局開票系統確認嗎
老師,達人幫我們帶貨,平臺直接把傭金從貨款里扣下來給達人,我們可以按照扣完的貨款確認收入嗎?
老師,我們對公付款只能用支票或者對公結算業務申請書,那么去銀行購買支票和結算業務申請書的是放在管理費用還是財務費用呢
購買財務軟件的發票 專票 能作為進項票抵扣嗎
老師好,匯算清繳,有一個資產折舊攤銷表沒有自動勾選上,我記得去年沒自動勾選,申報時又讓回來勾選的,那24年也沒有涉及到固定資產(公司沒有固定資產)那我還勾選上嗎,我看今年的表沒有風險掃描直提交申報了就
工商年報上的財務數據,是根據24年12月的財務報表來填嗎,還是根據匯算清繳的數據來填阿
借:銀行存款 貸:主營業務收入
還沒結轉成本呢,光是確認收入了
?你好? ? ? ? 怎么是這樣來做賬。 你之前20件貨物發出去 就做了這一筆嗎?
對啊,這個月確定的收入,得月底才結轉成本啊
?你好? ? ?那你就 補結轉:借主營業務成本貸庫存商品? 補結轉成本;? 退貨做 借主營業務收入 應交稅費-應交增值稅? ? ?貸? 應收賬款;? 借庫存商品貸主營業務成本;? 發出去 12件 在做 :借? ? 應收賬款 貸主營業務收入? 應交稅費-應交增值稅? ? ?借主營業務成本貸庫存商品 。剩下的8件不發貨 就把 錢退還給對方;? ?
好的,謝謝老師
沒事的; 希望能幫到你? ?