你好 只要你的進(jìn)項(xiàng)票都是真實(shí)的 可以全部認(rèn)證?
請(qǐng)問(wèn)下一般納稅人每月是按照行業(yè)稅負(fù)率認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來(lái)繳納增值稅的,那這個(gè)稅負(fù)率只是材料還是所有進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣的都記入稅負(fù)率里面??還有根據(jù)稅負(fù)率的話(huà)很多材料在當(dāng)月就沒(méi)記賬入庫(kù),一直就用的暫估入庫(kù),待實(shí)際認(rèn)證時(shí)才紅沖正常入庫(kù),感覺(jué)這樣處理不妥。
老師我們是一般納稅人,手里有很多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我們是都認(rèn)證比較好還是按照稅負(fù)率少認(rèn)證一部分,繳納點(diǎn)增值稅好
您好,老師,我公司有好多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)認(rèn)證,銷(xiāo)項(xiàng)稅額很少,那要認(rèn)證發(fā)票不用交稅還是要交一點(diǎn)稅呢
老師,我們是科技型公司 一般納稅人,年收入400多萬(wàn),企稅應(yīng)該怎么交好,我們現(xiàn)在又很多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未任認(rèn)證的,目前利潤(rùn)103萬(wàn),想問(wèn)一下行業(yè)稅負(fù)還有大概繳納多少企稅好?
老師,我們是科技型公司 一般納稅人,年收入400多萬(wàn),企稅應(yīng)該怎么交好,我們現(xiàn)在又很多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未任認(rèn)證的,目前利潤(rùn)103萬(wàn),想問(wèn)一下行業(yè)稅負(fù)還有大概繳納多少企稅好呢?
老師,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。2024年有存貨的跌價(jià)準(zhǔn)備。因?yàn)槭切∑髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)備所以放在了營(yíng)業(yè)外支出。那我申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候存貨跌價(jià)準(zhǔn)備需要填寫(xiě)在哪些表?怎么填寫(xiě)
請(qǐng)問(wèn)老師利潤(rùn)表季度申報(bào)的報(bào)表本期金額是季度金額還是本年累計(jì)金額啊?
你好,我們收到一筆專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金,是不納稅收入,稅務(wù)局要求獨(dú)立核算。收到資金我記 借:銀行存款貸:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 支出時(shí)該怎樣記賬呢 比如支付購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn) 日常設(shè)備維修費(fèi)怎樣記賬
老師您好 我想問(wèn)下財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào) 是幾月份的
老師:固定資產(chǎn)清理,比如原件5萬(wàn)。折舊了3萬(wàn),收回報(bào)廢殘值4900元。這種會(huì)不會(huì)交稅呢?
老師,您好!剛成立的一般納稅人人蔬菜銷(xiāo)售公司,這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)金額41500,開(kāi)多少比例的進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來(lái)適合
職工薪酬(填寫(xiě)A105050)怎么埴寫(xiě)與個(gè)人所得申報(bào)有關(guān)系嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,公司與第三方有資質(zhì)科研院所合作研發(fā)的項(xiàng)目款項(xiàng),總款批下來(lái)打到公司賬戶(hù)上了,現(xiàn)在付部分款項(xiàng)給科研院所的款怎么做分錄呢,也作為研發(fā)項(xiàng)目的費(fèi)用嗎?
我是銷(xiāo)售方,跨年發(fā)票金額多開(kāi)了,現(xiàn)在需要部分沖紅,是我這邊開(kāi)具紅字信息表,等對(duì)方確認(rèn)后,再開(kāi)具紅字發(fā)票嗎?
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,假設(shè)匯算清繳前取得去年手續(xù)費(fèi)專(zhuān)票,進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)未分配利潤(rùn)還是費(fèi)用科目?匯算清繳表怎么調(diào)
是真實(shí)的老師,都認(rèn)證不繳納增值稅不會(huì)預(yù)警吧
不會(huì)的 除非你長(zhǎng)期沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng) 比如一年以上?
好的老師謝謝
不客氣? 如果幫到你 請(qǐng)打五星好評(píng)??