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我單位3月收到11張進項專票,共40萬,我直接按票記賬,借…進項稅,現在進賬稅余額太大,我本月只有11萬收入,我只想認證10萬,月末結轉,計提增值稅科目怎么做?剩下的進項稅轉入哪個科目?

2021-03-21 22:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-03-21 22:38

你好 計提 借應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸應交稅費-未交增值稅 剩下的進項 不認證 借記 應交稅費-待認證進項稅 等認證了 轉到應交稅費-應交增值稅(進)

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快賬用戶3995 追問 2021-03-21 22:43

就是說,待認證進賬 科目月末可以有余額?

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齊紅老師 解答 2021-03-21 22:44

是的 可以有余額的? (只有損益類賬戶不能有余額? 其他都可以的)

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你好 計提 借應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸應交稅費-未交增值稅 剩下的進項 不認證 借記 應交稅費-待認證進項稅 等認證了 轉到應交稅費-應交增值稅(進)
2021-03-21
您好,簡易計稅,這個是不能抵扣的
2021-08-31
您好,可以的,就是把進項增值稅先入賬,未稅部分不入賬。12月就只入未稅部分,一個發票分2個月來入賬
2024-12-07
借相關成本費用,貸應交稅費 進項稅轉出
2025-04-09
1.可以的 2.那個都可以 你們平時沒有計劃這個月開多少 大體上還有多少發票過來的話你做待認證 以后認證了借進項貸待認證
2020-12-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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