你好,需要計算做好了發給你
5.商企業為增一稅人、2019年10月采用分批收款方式批發商合同規定不含稅銷售總金為30萬元,本月收回50%貨款余款于1月10日前收回,由于購貨方資金緊張,本月實際收回不含銷售額100萬元,零售商品實際取得銷售收入228萬元,其中包括以舊換新方式銷售商品實際得收入50萬元,收購的舊貨作價6萬元,購進得增面稅專用發票,支付價180萬元,增值稅23.4萬元,從一般稅人的貨物發生非正常失,面成本4萬元計企業2019年10月應納增值稅(本月取得的相關發票均在本月認證并抵抗
用商業企業為增值稅一般納稅人,2018年5月采用分批收款方式批發商品合同規定不含稅銷售總金額為300萬元,本月收回50%貨款,其余價款于4月10日前收回,由于購貨方資金緊張,本月實際收回不含銷售額100萬元,零售商品實際取得銷售收入228萬元,其中包括以舊損新方式銷售商品實際取得收入50萬元,收購的舊貨作價6萬元,購進商品取得增值稅專用發票,支付價款180萬元,增值稅28.8萬元,購進辦公由腦取得增值稅專用發票,支付價款0.3萬元,增值稅0.048萬元,從一般納稅人企業購試的貨物發生非正常損生,賬面成本4萬元。 要求:計算該企業當月應納的增值稅稅額 總結
某企業為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%,1月有關生產經營業務如(1)銷售甲商品給某商城,開具增值稅專用發票,取得不含稅銷售額100萬元。另外收取商品的送貨運輸收入5.8萬元(2)銷售乙商品,開具普通發票,取得含稅收入29萬元。(3)采取以舊換新方式銷售丙商品,新商品不含稅價款為10萬元,舊商品折抵貨款2萬元(4)購進貨物取得增值稅專用發票,并通過驗證,注明支付貨款80萬元,進行稅額128萬元。另外,支付購貨運輸費用66萬元,取得運輸公司開具的增值稅專用發票支付收購價30萬元,支付運輸費用55(5)向農業生產者購進農產品一批用于生產萬元。取得運輸公司開具的增值稅專用發票。本月將購進農產品的20%用于本企業職工福利要求,計算該企業1月份應繳納的增值稅
甲空調生產企業為增值稅一般納稅人,本年7月發生以下業務:1、采用分期收款方式銷售空調,合同規定的不含增值稅銷售額共計380萬元,本月應收回75%貨款,其余貨款于下月10日全部收回。由于購買方本月資金緊張,實際支付不含稅貨款190萬元。2、將成本為15萬元的自產特制空調用于本企業職工宿舍,該批空調沒有同類產品價格。3、當月銷售空調,收取價稅合計金額480萬元,另收取包裝費120萬元,開具增值稅普通發票。4、購進一批電磁爐,作為獎勵發給職工,取得的增值稅專用發票上注明的增值稅額為0.26萬元。5、購進一批生產設備,取得增值稅專用發票,注明價款20萬元、增值稅2.6萬元。6、購進生產用原材料及水、電等取得的增值稅專用發票上注明的增值稅共計6.5萬元。
甲商業企業為增值稅一般納稅人,本月采用分批收款方式批發商品,稅銷售總金額為300萬元,本月收回50%貨款,其余貨款于下月收回。由于資金緊張,本月實際收回不含稅銷售額100萬元;零售商品實際取得銷售收入220萬舊換新方式銷售商品實際取得收入50萬元,收購的舊貨作價6萬元;購進商用發票,支付價款180萬元、增值稅稅額23.4萬元,購進辦公電腦取得增值付價款3萬元、增值稅稅額0.39萬元;從一般納稅人購進的貨物發生非正常4萬元。要求:計算該企業當月應繳納的增值稅稅額。
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
老師公司推出充5000抵10000的活動,怎么做賬啊,客人購買使用
老師,其他債權投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個工作。您會選哪個。上下班工作時間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部,向上發展中,21年起步,工資可以,單休,人際關系簡單,工作內容主要負責采購流水記賬,辦公環境一般。離家7公里。 b 新開業的商業街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個老板為了節約成本,共同找一個的會計,離家3公里,雙休,工資可以。都有保險。
三年以上收不回的應收賬款做了營業外支出,匯算時填報了a105090、未做調增處理,是不是正常這樣填報就可以了,相關資料留存備查就行對嗎?需要符合什么條件才可以稅前扣除已經跟老板說的很清楚,后續有什么問題,老板說自行承擔,可以嗎?不然我得丟工作!
老師,我們公司有個員工月工資7000,領導讓我算一下還要給他最高發多少獎金,個稅應納稅所得額的稅率把控在10%以內。這種要獎金單獨計算和合并計算分別來算呢?這個員工沒有買社保,也沒有專項附加扣除。
不用了老師 我做出來了 就是總結不知道咋寫
就總結一下應交增值稅是應交銷項稅—(進項稅額減去進項稅額轉出)