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甲商業企業為增值稅一般納稅人,本月采用分批收款方式批發商品,稅銷售總金額為300萬元,本月收回50%貨款,其余貨款于下月收回。由于資金緊張,本月實際收回不含稅銷售額100萬元;零售商品實際取得銷售收入220萬舊換新方式銷售商品實際取得收入50萬元,收購的舊貨作價6萬元;購進商用發票,支付價款180萬元、增值稅稅額23.4萬元,購進辦公電腦取得增值付價款3萬元、增值稅稅額0.39萬元;從一般納稅人購進的貨物發生非正常4萬元。要求:計算該企業當月應繳納的增值稅稅額。

2022-04-10 21:10
答疑老師

齊紅老師

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2022-04-10 21:22

你好! 銷項稅額:(300*50%+(220+6)/1.13)*13%=45.5 進項稅額=23.4+0.39-4*13%=23.27 應交增值稅=45.5-23.27=22.23

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你好! 銷項稅額:(300*50%+(220+6)/1.13)*13%=45.5 進項稅額=23.4+0.39-4*13%=23.27 應交增值稅=45.5-23.27=22.23
2022-04-10
你好,需要計算做好了發給你
2021-03-21
你好題目要求做什么
2020-10-17
該企業當月應納的增值稅稅額=334/1.13-23.4-0.052%2B4*13%
2022-10-07
同學你好 稍等一下哦
2023-02-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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