您好 請問是沖掛靠公司的往來帳嗎
老師你好!我們幾個人合伙承包了一個項目的施工,是掛靠在某建筑公司,現(xiàn)在是這樣運作的,前期施工沒收到工程款之前是我們自己打款到掛靠公司支付款項,現(xiàn)在從甲方收到工程款了,然后掛靠公司的建筑公司扣除稅金管理費用后余款讓我打領條領出匯入我們合伙人其中一個人的私人賬戶上,這個與掛靠公司簽訂了內部承包合同。請問這樣操作可以嗎?如果不可以又是為什么?另外還存在什么隱患及風險呢?
建筑公司的內帳,比如一個工程300000.別人掛靠我們公司的,我們首先要扣除稅金跟管理費,是不是,然后剩下的要項目經理拿發(fā)票來沖,是不是
請問一下,別人掛靠我們建筑公司做工程,工程款到了,內帳我們扣除管理費和稅金后,剩下的項目經理就拿發(fā)票來沖帳,如果拿了一張專票,請問我們沖帳按照含稅沖還是不含稅沖呢
建筑公司,有人把項目掛靠給我公司,具體業(yè)務:開發(fā)票不含稅金額請357757.37元,增值稅28330.49元,附加稅2977.40元,印花稅100.37元,企業(yè)所得稅6691.26元,我們收的管理費是13478.46元,收到工程款330697.12元付給掛靠方金額326291.5元,現(xiàn)在欠掛靠方4465.62元。收到材料發(fā)票236074.44元,人工97619.97元。求做賬分錄,在余額表里看查看到所欠金額和所欠成本,應要和對方對賬需要看是否欠錢和對方成本是否給足,我們公司只收管理費,除了管理費是我公司的,其他的都是掛靠方承擔,我們打款也是根據(jù)收到工程款直接扣除稅費,管理費后打給掛靠方。
老師中午好!公司承接了一個項目,掛靠在有勞務資質的B公司。下月項目結束后B公司扣除管理費及稅金后,以民工工資表的形式會把錢轉給我們老板的私戶。說明一下:這個項目在施工過程中,老板讓項目經理開進來一些以我們公司為抬頭的專票和普票。專票老板要求下月做抵扣,少交公司增值稅。請問老師,這種情況怎么處理比較合規(guī)呢?
老師公司購買一輛汽車,可以一次性入賬不提折舊嗎?
老師,你那里有探親費并入工資交個稅~稅局文件號有嗎?
老師,收廢礦物油處理,能開銷項發(fā)票嗎?沒有收買金額所以沒有采購發(fā)票,只有物流發(fā)票,廢油處理沒有進項發(fā)票有風險嗎?
老師,我們公司是供應鏈企業(yè),主營業(yè)務收入是配送收入,主營業(yè)務成本是配送成本。老板讓我每個月給他弄一個有銷售收入,采購成本,各項費用的一個財務數(shù)據(jù)表。我這邊取內賬的數(shù)據(jù)的話,請問采購成本,是不是每個月采購入庫的總金額?我有點搞不明白,如果要算每個月的營業(yè)利潤的話,采購成本只是采購入庫的,但是只有當月銷售出庫的才計入到主營業(yè)務成本中。那我這邊主營業(yè)務成本要包含哪幾部分?采購入庫成本+損耗成本+庫存商品成本?
老師,公司給工人購買社保怎么做會計科目呀?記:生產成本-社會保險費 科目可以嗎?
請問下,湖北省社保增員在哪里弄啊,老師
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,計算遞延所得稅-5萬元 計算所得稅費用95萬元 為什么是用遞延所得稅資產/負債的當期發(fā)生額計算,為什么不是用遞延所得稅資產/負債的年末余額計算呢?
老師您好,超市無票收入太大,怎么樣才能合理避稅
老師,現(xiàn)在也把4月之前的庫存盤點了,那5月份開始核算成本問他們要這些原始單據(jù)嗎?4月份前的就不用要了是嗎?怎么跟他他們說要這些原始單據(jù)呢?請老師幫忙梳理下
@樸老師,然后再做 借應交稅費貸所得稅費用或者以前年度損益調整, 這個分錄是25.01做?為什么呢?
嗯,是的,比如說讓我們代付一筆材料款,然后發(fā)票開進來的如果是專用發(fā)票,他記賬的是含稅的金額,還把這個可抵扣的稅金推給他,我就納悶了,做賬的時候這個稅金是不計入成本的,退了稅金我們不就是虧了嘛
那您要幫對方想外開具發(fā)票么
需要對外開具發(fā)票
那開具發(fā)票的稅金誰承擔呢
不是我們承擔,他們自己承擔
就是銷售發(fā)票的稅金全額自己承擔 不抵扣進項稅額?
那成本少了呀,成本少了,我還要交企業(yè)所得稅
所以現(xiàn)在問您啊 是不是所有的稅費都是自己承擔?
是的,所有的
稅金就只是收12個點
那如果所有的都是對方沒有抵扣進項稅額前承擔? 那進項稅額是應該退給對方
那稅點退給他們,專用發(fā)票沖成本,我是按含稅的還是不含稅的呢
專用發(fā)票您單位要抵扣進項稅額的 按不含稅金額入成本
工程款?稅金,?管理費?成本的不含稅金額=剩下的他自己不也要提供發(fā)票的邁,如果按照含稅金額來算的話,他還省事一點,含稅跟不含稅都是一樣吧,老師是不是
對對方來說 是用含稅金額算更簡單