同學您好,是的,一般情況下是這樣的
老師您好,就是有。有這么一個問題是,就是有掛靠的公司,把工程項目掛靠到我們公司來做。然后嗯,也交預繳的稅款。然后甲方也把錢打給了我們,然后我們公司要扣。管理費,還有那些稅費之后把剩的錢打給那個掛靠的人。然后就剩的錢打給掛靠的人,我銀行轉賬的話,我的備注是要寫什么摘要呢?然后我轉給他,之后我的這筆賬該怎么做呢?就是這個掛靠的項目,掛靠人也沒有票給
你好,我們公司是被掛靠公司,有一項工程結算價70萬,掛靠人拿來94%的成本票:658000元,我們公司按成本票將658000的工程款打給掛靠人,那我們公司是不是就應該在剩下的42000扣掉我們墊付的增值稅跟附加,在剩下的42000扣掉稅金之后按25%交企業(yè)所得稅,然后在凈利潤里邊扣我們公司收的管理費?
建筑公司的內帳,比如一個工程300000.別人掛靠我們公司的,我們首先要扣除稅金跟管理費,是不是,然后剩下的要項目經理拿發(fā)票來沖,是不是
請問一下,別人掛靠我們建筑公司做工程,工程款到了,內帳我們扣除管理費和稅金后,剩下的項目經理就拿發(fā)票來沖帳,如果拿了一張專票,請問我們沖帳按照含稅沖還是不含稅沖呢
老師你好,我們公司是建筑施工行業(yè),現(xiàn)在有一個問題,就是我們公司是掛靠別的公司接了一個項目,然后這個掛靠公司需要收取我們1.5個點的管理費,掛靠公司開工程服務票給甲方,我們同等開工程服務票給掛靠公司,假設這一次進度款為100萬,那么掛靠公司開100萬的票,到賬100萬。我們給掛靠公司開100萬的票,他們要平進項,但是他們扣除1.5的管理費后只付給我們九十多萬,那我們怎么平賬呢?都開了票肯定要做外賬的,或者說能不能不開這1.5個點的票,怎么處理比較好呢?麻煩老師解答一下
老師公司在租賃的廠房里用采鋼板搭建了9000元的辦公室,這個怎么入賬,是做固定資產,還是費用?
老師請問員工4月入職,5月發(fā)放工資,是在5月做信息采集,0申報嗎?還是等6月才做信息采集和申報呢?
老師你好,單位需要做合并報表處理,安裝合并軟件是需要合并一級科目還是二級科目呢?
老師,現(xiàn)在進賬稅勾選在稅務平臺了,我怎么沒找到這個講的課程,還是看到以前的單獨的勾選平臺,有沒有新課程?
老師,分公司跨省,是不是最好是獨立核算
你好,老師,新公司,去辦理社保開戶的時候。填寫資料不小心把銀行支行填錯了。這個直接去大廳可以修改嗎
老師我在做稅審,長期待攤費用科目,年初余額和本年增加的和是不是應該算在待攤的原值里
你好,請問公司暫時還沒有開基本戶,現(xiàn)在刻章的錢怎么報銷怎么支付?
麻煩圖片這個老師說下謝謝
有限公司用支付寶商家收款碼收款需要申報繳稅嗎