你的增值稅主表 和減免表,和附表4截圖,你需要交稅嗎,
本期實際抵減稅額合計0.00不等于《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》23行本期應納稅減征額一般項目本月280.00加即征即退項目本月0.00之和。
系統提示信息:保存失敗!錯誤原因:本期實際抵減稅額合計280.59應該等于《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》18行本期應納稅減征額貨物及勞務本月280.59加服務、不動產和無形資產本月0.00之和。(錯誤碼d2b04549117249a9a6b14a791085d93c) 老師這個怎么辦?我們個體戶開了勞務也開了貨物,申報不進去
老師好,申報增值稅(小于30萬)失敗提示本期實際抵減稅額合計600,應等于增值稅申報表18行本期應納稅減征額貨物及勞務本月600加服務、不動產和無形資產本月0.00之后,在18行填上600,是嗎
我司上個月有金稅盤服務費280可以減免,但是當時銷項小于進項沒有抵減,我這月填了主表23行和附表4,減免280,但是申報沒過,顯示(本期實際抵減稅額合計0.00不等于《增值稅及附加稅費申報表(適用于增值稅一般納稅人)》23行本期應納稅減征額一般項目本月280.00加即征即退項目本月0.00之和。)是什么原因
本期實際抵減稅額合計0.00不等于《增值稅及附加稅費申報表(適用于增值稅一般納稅人)》23行本期應納稅減征額一般項目本月280.00加即征即退項目本月0.00之和。 我申報不成功的原因提示這個是什么原因啊
如果公司不夠錢,找股東的親戚借錢進來還是股份自己借錢進來比較好?哪個比較合理?風險小
老師,公司是銷售水,現在客戶要給制版費,我公司怎么開發票給他,開什么類目
公司收入不夠支出,找外面的親戚朋友借錢給公司,每個月借一萬多給公司,如果持續一兩年,會有風險嗎?是什么風險?
老師,交的上季度的印花稅怎么做賬,當時沒有計提
企業匯算清繳審計,資產負債類需要關注那些事項?
老師,這個月補了去年的收入,已經更正了去年12月份的增值稅申報表,交了增值稅,賬上是這個月借:應收賬款貸::以前年度損益調整應交稅費——應交增值稅,還需要調整其他報表嗎?
老師,我們有一筆13%加工修理修配發票要開,對方分2次開票,一次70%,30%,開票單位寫項,這后邊單價和單位怎么填呀?是按各自金額填1項,對應金額,還是按原金額,分成,70%,30%
老師,財務軟件里帶出來的現金流量表能用的嗎?
想咨詢一下,前任會計,在增值稅附加稅計提的時候,有計算性錯誤,到致科目有余額。我這邊不想去翻幾年前的賬。轉到哪個科目可以給他做平了。分錄怎么做比較好?
穩崗補貼的政策具體指什么?
老師,麻煩你幫我看下,我減免表沒填,減免表要填嗎
老師,麻煩幫我看下哦
是減免表需要填寫和附表4一樣
《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。
老師,太謝謝你了
現在是申報成功嗎,那就好
可以了,老師我還想問你個問題,就是我們是一般納稅人,但是我上個月開錯票了,開了一個簡易計稅的票,這個月紅沖了,申報表簡易計稅那是負的,據說不能填負的,雖然有提醒,但是我可以申報,不知道有沒有關系
還是提示這個嗎,提示啥,你這個對應上個月是不是按錯誤稅率交稅了?那這個是負數填寫,
是按簡易計稅稅率繳納的,這個月按負數簡易計稅紅沖的
15行是0,其余行就是負數發票的金額
你附表一截圖看下
就是002表12行寫的負數發票的金額,其他都是正常填的,我現在不再電腦旁,老師要是現在我提供信息不全,明天截圖可以吧,還能繼續嗎
可以,明天17:10:23之前你發我都可以接收到
是可以提交 申報成功只是會有提示?那這個是簡易計稅不能填寫負數原因,看你稅局找你不,不找就這樣不管了,要是找你話,你這個對應一般是需要更正上個月申報,3% 未開發票負數,沖掉錯誤稅率,按正確稅率去填寫申報,假設開9% 服務話,9%服務未開發票下面填寫
后續開紅字發票,和藍字發票,申報時候減掉2張再去申報。是這樣操作我看幾個學員反饋問稅局都是回復按這樣去申報
老師我有點暈,沒看明白怎么操作。我是保存002報表的時候出現的提示,但是申報的時候沒有提示,所以我就直接申報了,
我這個月紅沖了錯誤的稅率也開正確稅率的發票
你這樣申報就這樣不處理。下次開錯發票,是次月申報是開錯發票稅率未開發票填寫負數,對應正確稅率未開發票 正確填寫,下次開藍字正確和錯誤紅字發票,這個減掉再去申報,是這樣操作
啊啊啊,老師我聽不懂唉
假設你開3%,正確稅率是9% 不含稅是1000 ,2月開出,那你這個申報1000填寫9%未開發票下面, 這簡易計稅3% 開發票1000 填寫,未開發票填寫1000負數,這個意思,懂嗎,你下個月紅字,藍字,申報是減掉這個沒有開別的發票話,直接0申報?
一般納稅人開錯稅率,開了一張一個點的,現在報上個月的增值稅,稅務說把一個點稅率的那張票,換算成6個點的,寫在無票收入,總開票金額里減去哪張一個點的,報一張6個點的,這個月沖紅這張一個點的,重開一張6個點的, ? 這個是之前一個學員原文回復,我復制保存下,
老師,大概明白了,我還要自己醞釀下,關鍵那金稅盤導入的稅額好像不能手改把
是不能改所以這個對應錯誤申報稅率那個一欄未開發票負數沖掉,
這個理解,那下個月再開紅沖的發票,不能修改如何減去再申報呢
可以去刪除呢 ,我看學員反饋 不能就大廳申報