你主表和減免表截圖,是不是有開1% 開1%這個開多少這個
系統提示信息:保存失敗!錯誤原因:本期實際抵減稅額合計280.59應該等于《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》18行本期應納稅減征額貨物及勞務本月280.59加服務、不動產和無形資產本月0.00之和。(錯誤碼d2b04549117249a9a6b14a791085d93c) 老師這個怎么辦?我們個體戶開了勞務也開了貨物,申報不進去
老師好,申報增值稅(小于30萬)失敗提示本期實際抵減稅額合計600,應等于增值稅申報表18行本期應納稅減征額貨物及勞務本月600加服務、不動產和無形資產本月0.00之后,在18行填上600,是嗎
我司上個月有金稅盤服務費280可以減免,但是當時銷項小于進項沒有抵減,我這月填了主表23行和附表4,減免280,但是申報沒過,顯示(本期實際抵減稅額合計0.00不等于《增值稅及附加稅費申報表(適用于增值稅一般納稅人)》23行本期應納稅減征額一般項目本月280.00加即征即退項目本月0.00之和。)是什么原因
您好老師,我想咨詢一下,我遇到的第一個問題是我今天7月2日開票中出現了去年11月份已經開過的增值稅專用發票,然后我就去稅務局找工作人員,工作人員在電腦上撤走這個這個重復發票過程中又出了 “匯總操作期間,得先申報才可將重復發票撤走”的提示, 然后我就找我們企業的會計讓她先在稅務官網先申報不交稅操作 , 但是緊接著就出現了第二個問題:會計在申報過程又出現 【 您當前開票數據中存在“應稅服務”發票信息,但營改增納稅人類型是應稅貨物勞務,無法進行申報提示”】=【出現“應稅服務”問題的原因我找出來了是“我將上個月即六月份的一張9萬多元本該開13%稅率的發票錯誤的開成了6%稅率問題】, 那我如何解決出現的這些問題啊,步驟是怎樣的啊,老師
? 小規模納稅人《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目“本期實際抵減稅額”列合計(0)=本期應納稅額減征額【貨物及勞務】的本期數(0)+本期應納稅額減征額【服務、不動產和無形資產】的本期數。這是什么意思?我是哪里填錯了嗎?
老師您好!請問一下,實際臨時工工資,沒有報個稅可以作成本嗎
老師,這個1是等于2+8嗎?為什么數據不一樣呢
我想問下,法人不是股東,開辦的時候,借錢轉入公賬,這樣要幾筆分錄處理這業務?
怎么查詢已抵扣的每張發票明細
你好,對方9月開的發票,11月簽的合同,11月設備到貨后,入賬時發票直接附在原始憑證后面即可是嗎?
外貿企業,只開基本公戶,不開外幣賬戶,會不會影響退稅?會不會外匯局會找?
老師你好,能幫忙解答這題嗎?看不懂
老師,我在幾家個體工商戶填加為辦稅員,其中有一家本來顯示已填加成功了,可還是沒有辦稅人權限,不能看到報稅信息是怎么回事
24年1季度利潤表與實際做賬,少了0.1元?有問題嗎?虧損額也寫少了500元.有什么問題嗎?
老師,我們是檢測服務中心,今年報高企,研發費用中研發人員占了研發費用的95%,材料和折舊都比較少,這樣合理嗎?主營成本中有吊裝費和檢測費這個可以列為研發費用嗎
這樣的減免,主表
這是主表,我自己開出去的有222366.47,專的代開了14030.67
=14030.67*0.02 這個算出來是280.6134 你這個銷售額是不是不對,這個算出來稅額是140.31 你這個咋33 ,
去稅務大廳交增值稅交了140.33
開了勞務也開了貨物, 你這個開啥勞務?加工修理修配勞務嗎?
是的要怎么報。開的是安裝空調
老師,我們交稅交這個數字140.33
安裝這個空調銷售額填寫第二列,不是第一列
第二列灰色不可以填
去稅局大廳申報,安裝這個需要去增加稅種核定安裝,要不就去稅局大廳申報
這個需要填寫服務一欄下面去