你好 進項多不交增值稅? 不用寫分錄??
老師,你好,我公司是一般納稅人,這個月進項票稅額大于銷項稅額,進項稅額留了一部分到下個月,做賬的時候只有一張票,這張分兩次抵扣的票該怎么入賬做憑證,謝謝
老師,你好!我們公司是一般納稅人。這幾張發票都是專票,第一,二張是進項票,第三張是銷項票。我最后一筆分錄結轉成本時金額應該怎么確定,是多少?
你好老師,想問一下一般納稅人,這個月只有兩張銷項發票,一張稅額124.75一張沖紅的-1111.75,銷項稅額最后是負數需要做結轉增值稅分錄嗎
你好,老師,請問一下,上個月紅沖的兩張勞務維修費的發票,在電子稅務局申報客戶端申報增值稅的時候,手工錄入銷項發票時,紅沖的這幾張是否需要單獨錄入呀?因為其他發票全部征稅項目是貨物,只有這幾張紅沖的是勞務,麻煩老師指點一下,謝謝!
一般人開票簡易征收3萬銷賬稅額,又紅沖一張上月九個點的7000負數銷項稅額,最后需要繳納增值稅是3萬呢?還是2.3萬呢?
單獨用于項目上接待的煙酒費用,可以計入主營業務成本嗎
上個季度的發票沒有記憑證,這個季度記應付賬款有影響嗎
老師,公司用了以前年度損益調整,我想問下匯算清繳的年報該怎么調
對于客戶的低價罰款,我應該怎樣做賬
老師,您好!想問下同一個科目,但是明細用錯了,跨月怎么更正呢?
老師,我想咨詢一下,就是我有個朋友,他是有限責任公司,他主要是經營社區團購,就是個小賣部,他平時賣東西也不開票,而且進貨也沒有票。但是他呢,用那個支付寶綁那個公司名字收錢,就有那個營業收款流水。等于有收入,那他這個要是不開票不納稅,將來會有問題嗎?稅務局會查他嗎?有事嗎?還是說得必須得做無票收入?
公司每個月給公司食堂買菜做飯阿姨轉費用買菜做飯給公司員工吃,然后買的菜對方不能提供發票,這邊費用怎么報銷做賬?可以避稅?
運輸公司可以開:現代服務***咨詢費,要用什么來支撐這個事情,是簽個咨詢合同就可以了嗎
企業辦公室使用電梯定期檢查費用應該計入哪個科目?
老師,我司現在做24年的企業所得稅匯算清繳,彌補虧損的話,最早可以彌補到哪一年?