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你好,老師,請問一下,上個月紅沖的兩張勞務維修費的發票,在電子稅務局申報客戶端申報增值稅的時候,手工錄入銷項發票時,紅沖的這幾張是否需要單獨錄入呀?因為其他發票全部征稅項目是貨物,只有這幾張紅沖的是勞務,麻煩老師指點一下,謝謝!

2021-09-01 20:26
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-01 20:29

同學您好,不需要的,是和貨物合并在一起的

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同學您好,不需要的,是和貨物合并在一起的
2021-09-01
你好! 這個月開票總額和電子稅務局讀取總金額一致即可,可以根據這個數據直接申報(核對一致即可申報的)
2021-07-11
你好,如果是這樣你調整19年帳和申報表。2020年的年初數也應該改變了。都需要調整
2020-08-23
1.這個單獨的 我要辦稅證明開具下面去下載,2 重復做科目不變數值是負數沖掉借xx 負數 進項稅額 負數,貸應付賬款 負數 3 。借應收 負數貸主營業務收入 負數,銷項稅額 負數,4 需要取得對方紅字發票這個,你叫對方給2聯你們,8月做借庫存商品 負數 貸應付賬款 負數進項稅額轉出,不需要調整 紅字信息表沒有開錯話,不需要調整后續取得紅字發票和紅字信息表一起貼后面5 。
2020-09-17
同學,您好! 不用去更正第一季度的 就按這個銷售額填寫申報表 然后去大廳申報即可 希望可以幫到你
2022-07-13
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