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老師您好 比如從科目余額表來看,應交增值稅已交稅金借方余額10萬,應交稅費銷項稅貸方余額10萬,請問科目余額是否需要轉平,如果需要,直接做一筆借銷項稅10萬貸已交稅金10萬是否正確?

2021-03-04 13:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-03-04 13:46

你好,這個已交稅金是核算什么

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快賬用戶3458 追問 2021-03-04 13:48

已繳納的增值稅

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齊紅老師 解答 2021-03-04 13:53

那不對的,你是一般人,還是小規模

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快賬用戶3458 追問 2021-03-04 13:54

小規模,計提和支付時做在了已交稅金科目,未做中間過渡科目

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齊紅老師 解答 2021-03-04 13:58

計提 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 支付 借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款

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你好,這個已交稅金是核算什么
2021-03-04
你好,未交增值稅是借方余額2萬,表示有留底。
2023-11-30
一、借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 200萬元 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 100萬元 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 100萬元 二、借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 90萬元 貸:應交稅費——未交增值稅90萬元
2021-01-12
同學,你好,你應交增值稅科目的余額是多少
2021-01-12
同學你好,是這樣的,期末,應該先結轉,借,應交稅費-應交增值稅-銷項,貸,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,應交稅費-應交增值稅-已交稅金,應交稅費-應交增值稅-進項,再做,借,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸,應交稅費-未交增值稅。繳稅時再做,借,應交稅費-未交增值稅,貸,銀行存款。
2022-06-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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