您好 借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費—待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款
老師,請問一下一般納稅人購進(jìn)商品 是借庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付賬款 還是說 借庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 待認(rèn)證進(jìn)項稅額??最后結(jié)轉(zhuǎn)分錄咋做
老師,請問一下一般納稅人2月購進(jìn)3月認(rèn)證,2月分錄是怎樣的啊,是借庫存商品 應(yīng)交稅費—待認(rèn)證進(jìn)項稅額 /還是應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項稅額 /或者 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—,進(jìn)項稅額??貸 應(yīng)付賬款。
老師,我下邊這個對不對? 待認(rèn)證進(jìn)項稅額{進(jìn)項留底數(shù)額過大,所以暫不認(rèn)證抵扣} ??借:庫存商品 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 ???貸:應(yīng)付賬款 ???次月認(rèn)證抵扣時, ???借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 ???貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
借:庫存1515459.36 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅197009.72,預(yù)付賬款1712469.08. 次月 待認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)項,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅197009.7,貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅197009.7. 老師這2筆分錄對嗎
老師,請問一下購入商品 能不能借庫存商品 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付賬款 然后認(rèn)證了,借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額貸 :應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 然后做借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅看看在借方還是貸方。這樣做有錯嘛
你好老師公司被稽2020年的發(fā)票查造成的補(bǔ)交增值稅及滯納金,分錄是借利潤分配—未分配利潤貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費—未交增值稅借應(yīng)交稅費—未交增值稅貸銀行存款滯納金:借營業(yè)外支出—稅收滯納金貸銀行存款分錄這樣做對嗎?
老師,我們企業(yè)所得稅需要報0,季末資產(chǎn)總額報0.01萬,下一步提示資產(chǎn)總額填報有誤,填報的資產(chǎn)總額為負(fù)數(shù),我可以繼續(xù)申報嗎
小規(guī)模企業(yè)2024年9月成立工商年報認(rèn)繳出資時間怎么填?
老師,我們是一般納稅人,開票開:工藝品,稅率是多少呀?
我們是租車公司。有人從租車平臺上下單,比如50,然后平臺扣掉20,剩下的30才是我們的收入,然后平臺給我們開票了,這個咋做分錄呢
當(dāng)有人給公司提供勞務(wù),收到錢后又把個人所得稅存到公司賬戶時,會計怎么入賬
與收入相關(guān)的500管理費用做營業(yè)外支出了,匯算填表在營業(yè)外支出減500,然后管理費用那里增加500嗎
我們公司要賣房子這個怎么上稅
老師,一般收了外匯的,但是沒有報關(guān)單,是不是只能視為內(nèi)銷了,報無票收入。
印花稅稅源信息采集里應(yīng)稅憑證名稱應(yīng)該填什么
都是待認(rèn)證吧??因為都是次月認(rèn)證,認(rèn)證不了當(dāng)月的
是的 當(dāng)月是計入待認(rèn)證