你好,需要退回對(duì)方作廢,你方做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理?
老師,去年公司開(kāi)出去的專(zhuān)票,對(duì)方認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在要作廢重新開(kāi),對(duì)方已經(jīng)填了紅字發(fā)票信息表,我這邊怎么處理,謝謝
老師對(duì)方發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,我這邊也已經(jīng)抵扣了但是還未做賬,我要怎么來(lái)處理呢?謝謝
上月發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,對(duì)方?jīng)]有抵扣,退回來(lái)了,但是我們?cè)鲋刀愐呀?jīng)報(bào)了,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理?
老師,對(duì)方把我們的稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)了,這邊也入了賬,后期會(huì)讓對(duì)方開(kāi)正確的發(fā)票,這個(gè)賬務(wù)怎么處理,謝謝
老師您好,別人給開(kāi)的發(fā)票這邊已經(jīng)抵扣,但是對(duì)方說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了,這種情況需要怎么處理?
老師好,企業(yè)有研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,都是要做研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除稅審報(bào)告嗎?
老師,公司是民非企業(yè),現(xiàn)在職工退休后有3個(gè)人每個(gè)月公司還給他們發(fā)放工資,這部分退休人員工資還要申報(bào)個(gè)稅嗎?殘保金申報(bào)算這些退休人員工資嗎?
老師 你好。公司一些基建費(fèi)用,辦公費(fèi)用,如果讓銷(xiāo)售部門(mén)分?jǐn)?應(yīng)該怎么做
采購(gòu)了一批貨,比如說(shuō)雞蛋,10000斤,五萬(wàn)塊錢(qián),分兩年很多次銷(xiāo)售出去了,結(jié)果發(fā)現(xiàn),銷(xiāo)售發(fā)票數(shù)量開(kāi)來(lái)9990斤,但是金額券開(kāi)完了,統(tǒng)計(jì)進(jìn)銷(xiāo)發(fā)票的數(shù)量余了十斤,但是公司賬面上也沒(méi)有貨也沒(méi)有金額了,這種情況怎么處理
本腦銷(xiāo)售500萬(wàn),成本350,三項(xiàng)期間費(fèi)用50,這樣怎么算盈虧平衡點(diǎn)?
老師好:咨詢下 企業(yè)往來(lái)款壞賬計(jì)提的依據(jù)是什么?計(jì)提比例的選擇?這個(gè)有規(guī)范性文件規(guī)定嗎?或是制度層面的要求,可以介紹下企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中公司這部分的具體執(zhí)行方式嗎?
1.欠供應(yīng)商貨款100萬(wàn),未開(kāi)發(fā)票,公戶沒(méi)錢(qián)先從甲方專(zhuān)戶代發(fā)20萬(wàn),代發(fā)時(shí),借工程施工-材料款供應(yīng)商,貸,應(yīng)收賬款(客戶),2.公戶二次付款30萬(wàn)時(shí),借工程施工-材料款-供應(yīng)商,貸銀行存款,我記賬時(shí)后都忘記用應(yīng)付賬款,問(wèn)這剩余50萬(wàn),和之前已付的50萬(wàn)補(bǔ)憑證,體現(xiàn)供應(yīng)商的應(yīng)付賬款
老師,災(zāi)害預(yù)警項(xiàng)目,投標(biāo)人報(bào)價(jià)沒(méi)按招標(biāo)文件要求的明細(xì)項(xiàng)報(bào),是否屬于無(wú)效投標(biāo)?
老師,怎樣看出企業(yè)是否已經(jīng)資不抵債了?
工會(huì)籌備金工會(huì)經(jīng)費(fèi),什么樣企業(yè)需要交這個(gè)東西
發(fā)票是1月份的,我這邊需要給他開(kāi)紅字信息表是嗎?在稅控盤(pán)里面開(kāi)就可以是不?
你好,這邊需要給他開(kāi)紅字信息表,是的?
我想知道對(duì)我這個(gè)月報(bào)稅有什么影響?謝謝
你好,我這個(gè)月報(bào)2月份的稅款是正常申報(bào) 4月份報(bào)3月份的時(shí)候,按正數(shù)發(fā)票減去負(fù)數(shù)發(fā)票之后的金額申報(bào)?
我是購(gòu)買(mǎi)方是不是應(yīng)該加負(fù)數(shù)發(fā)票的金額才對(duì)哦?老師
你好,購(gòu)買(mǎi)方,是正數(shù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票—負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,才是實(shí)際進(jìn)項(xiàng)金額?
賬務(wù)上面做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,后面的進(jìn)項(xiàng)按正常分錄做就可以了是嗎?老師
你好,這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的 進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)與?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 不是一回事的?
我開(kāi)了紅字信息表賬務(wù)要怎么寫(xiě)分錄哦?老師
你好,開(kāi)了紅字信息表,暫時(shí)不需要做分錄,是取得了進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票才做相應(yīng)分錄的?
對(duì)方會(huì)重新開(kāi)票過(guò)來(lái)(稅率開(kāi)錯(cuò)了),也不需要做分錄嗎?
你好,重新開(kāi)票過(guò)來(lái)發(fā)票,才需要做相應(yīng)分錄的?
這個(gè)分錄要怎么做?謝謝
你好,借:庫(kù)存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 這個(gè)分錄的借貸方都是負(fù)數(shù)