你好, 借 管理費用-福利費 貸應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸 庫存現金 需要納稅
請問下老師,本月開戶的公積金,本月申報繳納了。例如單位是100元,個人部分100元,都是從公戶上扣款了,但這個月繳納的公積金個人部分這個月不在工資里面扣除,等到下個月的時候在從工資里面扣除這個月繳納的。分錄要怎么做?才會體現出個人部分還欠著未扣呢??
老師,請問前幾天公司派了1人100元的開工紅包,請問現金支出了,我怎么做分錄呢?到月末計提工資時,要不要合并這些開工紅包到工資計提個稅呢?這之前因為已經支出了現金,那到月末關于這個開工紅包又怎么做分錄呢?
我們公司賣一個工廠版本軟件是6980元,然后我們公司搞了一個活動,派發了100萬元的紅包出去讓客戶搶,搶到了就可以抵扣一部分產品的費用,現在一個客戶搶了4000元紅包,客戶就只需要實際支付2980的費用就可以得到一套完整的工廠版軟件,正常享受我們的服務。 現在有三個問題 1、現在搶紅包的部分客戶要求開票,我還是按照正常價格6980元給客戶開票的對吧? 2、這個100萬的紅包派發賬務怎么處理呢?因為是虛擬的,正常確認收入還是怎么說? 3、根據公司制定的政策,客戶搶的紅包可以提取1%的現金,公司已經實際撥款了1萬元給專用提現賬戶備用,這個賬務怎么處理比較妥當呢?
您好,老師,咨詢個事情,我們公司1月份測得個稅,工人沒有填附加扣除,只是當時把附加扣除收集了一下,然后測了個稅,把工資發了,1月份報稅的時候讓填附加扣除。有些人不填,填不了,所以就和之前的工資表對不上了,分包的個稅他們自己承擔的,當時分包這幾個工人他們給我附加扣除,我測出來那幾個不填的有個稅。然后現在我讓分包把多收的錢給我退到公戶了,(我以他們沒有附加扣除測得個稅,然后匯總了一下金額讓分包轉到公戶了)但是之前工資表里還有一部分金額,當時做到應交個人所得稅里面了,現在做賬我不知道咋做了,因為多余了這幾個人之前工資表和退回公司公戶的這個差額,這部分怎么做賬呢?
公司員工生小孩了,去社保局申請生育津貼,現在社保局發一萬元生育津貼到公司賬戶上,這位員工休產假180天,我們公司每個月也照常付她工資,之前我們每個月計提工資是借:管理費用-工資8000,貸:應付職工薪酬-工資8000,支付時借 :應付職工薪酬-工資8000,貸:銀行存款8000,現在收到這個1萬元我們全部發給員工她了,這個錢1萬元該怎么做分錄呢,請寫出來分錄好嗎?謝謝!請寫出帶有數字的分錄
老師,我24年年底有些費用暫估了。現在發票一直收不回來。我現在匯算清繳需要調增,那25年還需要把多暫估的費用再做賬調回來嗎?
老師 請教:現在都要求企業交工會經費了嗎
老師好,企業有研發費用加計扣除,都是要做研發費加計扣除稅審報告嗎?
老師,公司是民非企業,現在職工退休后有3個人每個月公司還給他們發放工資,這部分退休人員工資還要申報個稅嗎?殘保金申報算這些退休人員工資嗎?
老師 你好。公司一些基建費用,辦公費用,如果讓銷售部門分攤 應該怎么做
采購了一批貨,比如說雞蛋,10000斤,五萬塊錢,分兩年很多次銷售出去了,結果發現,銷售發票數量開來9990斤,但是金額券開完了,統計進銷發票的數量余了十斤,但是公司賬面上也沒有貨也沒有金額了,這種情況怎么處理
本腦銷售500萬,成本350,三項期間費用50,這樣怎么算盈虧平衡點?
老師好:咨詢下 企業往來款壞賬計提的依據是什么?計提比例的選擇?這個有規范性文件規定嗎?或是制度層面的要求,可以介紹下企業實際生產經營中公司這部分的具體執行方式嗎?
1.欠供應商貨款100萬,未開發票,公戶沒錢先從甲方專戶代發20萬,代發時,借工程施工-材料款供應商,貸,應收賬款(客戶),2.公戶二次付款30萬時,借工程施工-材料款-供應商,貸銀行存款,我記賬時后都忘記用應付賬款,問這剩余50萬,和之前已付的50萬補憑證,體現供應商的應付賬款
老師,災害預警項目,投標人報價沒按招標文件要求的明細項報,是否屬于無效投標?
你的意思是到月末再一起計提嗎?
派了1人100元的開工紅包 借 管理費用-福利費 貸應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸 庫存現金
那請問月末計提個稅時候,怎么和工資一起計提啊?
報稅的時候并入工資薪金的
就是說月末計提工資時不需要再顯示這100元嗎?不顯示的話,我個稅不是會不對嗎?
報稅的時候直接并入工資薪金的
那月末計提工資不顯示這100元?
月末計提工資不顯示這100元
不顯示這100元的話,我工資表計算的個稅不是會不正確嗎?
不會的,借 管理費用-福利費 貸應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸 庫存現金 福利費需要交納稅