借費用 貸;應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 你好,進項稅轉出這樣做
上月已抵扣100的進項稅,本月發現不能抵扣做了進項稅額轉出 借:管理費用 貸:應交稅費-進項稅轉出 月末結轉增值稅 借:應交稅費-銷項稅 應交稅費-進項稅轉出 貸: 應交稅費-進項稅 應交稅費-轉出未交增值稅 月末這樣做對嗎?
進項稅轉出分錄: 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅轉出)100 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅) 100,請問老師,期末進項稅轉出還需要結轉嗎?
疫情減免增值稅,進項稅額轉出后月末如何結轉應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)? 借:原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款,做轉出時借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額),到了月末如何結轉應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
就剛才的問題,購買的白酒進項已抵扣現轉出,借,庫存商品100,貸應交稅費進項稅額轉出100,發票開出就借應交稅費進項稅額轉出100,貸應交稅費未交增值稅100,月底結轉,借應交稅費未交增值稅100,貸,應交稅費應交增值稅進項稅100,是這樣嗎老師?
前提是銷項>進項,月末進項稅額/銷項稅額/進項稅額轉出,月末需要分別結轉嗎?這個分錄需要做嗎?借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-轉出未交增值稅 還是只需要做這個分錄:借:應交稅費-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
老師您好,我們有員工在修機器的時候把手弄傷了,領導就直接給了他一萬元錢。這個我做賬的時候怎么寫分錄合適呢?謝謝老師
印花稅繳納重復了會系統預警高風險嗎?需要處理嗎?
老師好,公司辦公場所租賃期間免租金1年,當時的人將這次費用,借:管理費用 貸:其他應付款,實際不用付款,先要坐匯算清繳,執行小企業會計準則,怎樣做沖銷分錄
公司股權變更的順序是先稅務在工商嗎
老師,我們是運輸公司,我們這個月買了一部車,然后我們要如何備案在電子稅務局里面,自己備案就好嗎?還是得去稅局那邊備案交資料嗎?
發貨單上貨品單價是5元,我方原入庫存單價是5.5元,這樣要如何入賬,我方銷售后單價成本要調整嗎?
給外地員工報銷的每月來回的交通費,可以計入差旅費并發放補貼嗎?
深圳的勞務資質是不是每年都要審計
老師,我們家有增值稅即征即退,銀行收回怎么入帳,分錄
對公轉的手機款,當時他們不給開票,現在我們找人把票開進來,這樣公司就對不上了,出個證明還是怎么著?
圖片這樣結轉是錯了嗎?
你好,不太理解圖片的結轉