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就剛才的問題,購買的白酒進項已抵扣現轉出,借,庫存商品100,貸應交稅費進項稅額轉出100,發票開出就借應交稅費進項稅額轉出100,貸應交稅費未交增值稅100,月底結轉,借應交稅費未交增值稅100,貸,應交稅費應交增值稅進項稅100,是這樣嗎老師?

2023-02-22 15:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-02-22 15:49

你好,你當時入庫的時候,借庫存商品應交稅費,應交增值稅進項貸銀行存款,做的是這一個嗎?如果是的話可以的。

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你好,你當時入庫的時候,借庫存商品應交稅費,應交增值稅進項貸銀行存款,做的是這一個嗎?如果是的話可以的。
2023-02-22
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅100 貸:應交稅費-未交增值稅100 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅100 貸:銀行存款
2023-10-23
你轉出的分錄正確 是的,這100是不是就要繳納稅款
2022-12-08
借:成本費用科目 貸:應交稅費-增值稅-進項轉出
2024-01-10
你好!可以這樣處理的
2020-08-27
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