借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
老師你好,請問平時做分錄的時候進項銷項會寫增值稅分錄,什么進項稅額銷項稅額的,那到了報稅的時候,用進項把銷項抵扣了一些,到時候也要做分錄是不是,這個分錄應該是什么?
老師,請問這個月公司銷項稅,也有進項稅,但是進項稅比銷項稅多,那抵扣后也不用交增值稅,到月底還需要做什么關于進項和銷項的分錄嗎?
老師,我們這個月有銷項稅,但進項多,也抵扣了,最終不用交稅,那我們是不是只要做一個進項分錄和一個銷項分錄就行了,不用做起他分錄了
請問進項大于銷項,每個月底做那個結轉增值稅抵扣進項分錄,以前每個月交稅的時候是借 應交稅費-銷項稅額 貸 進項稅額 貸 轉出未交增值稅,現在進項大于銷項了,還需要做那個結轉銷項稅額的分錄嗎,請老師寫一下
老師,本月發生銷項 但是進項抵扣多了 有留底 請問 還需要再未交增值稅 分錄嗎
請問,單位盈余公積轉增注冊資本,涉及哪些稅款?
電子稅務局登錄后的自然人業務跟個稅App有身份關系
工程質保金未付完,是否可以入固定資產賬目
公司多扣了員工個人部分社保怎么調整,這個人已經離職了,怎么做賬
老師我老板有一處房產,無償提供給公司用,有一家合作公司要付租金但對方要開發票,我們公司開給他?
年度財務報表是什么?
老師,您好,打擾一下 我想問一下 這個圖片的票據號碼就是承兌號碼嗎?
老師,請教一下,公司為維護客戶,帶客戶旅游的餐飲、住宿、門票等相關費用是進入業務招待費嗎?
老師,你好,我們是電商企業。客服外包了,因客服出差錯需要扣他們的錢(從客服費用中扣除),平時他們會給我們開客服的發票,扣除的客服費用應該怎么做賬。票上怎么處理?
老師個人社保貸方有余額是去年的怎么調賬
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那這個進項和銷項的金額怎么來的?如果每個月末都沒有做這一筆分錄。到年底的時候統一做可以嗎?主要不太清楚金額怎么來的?
借銀行存款貸主營業務收入應交稅費應交增值稅 借庫存商品應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款。
年末做結轉也可以的,沒有問題啊。
金額就是一整年的銷項稅額合計和一整年的進項稅額合計是嗎?那已經繳納過的增值稅呢?
是的, 你沒有結轉嗎?沒有借轉出未交增值稅貸未交增值稅嗎?
這一年中我繳納的增值稅時候借應交稅費應交增值稅,代銀行存款,其他的都沒有做過任何分錄,我們是一般納稅人,老師,麻煩具體說一下增值稅在計提時。繳納時和結轉時時如何做分錄的?
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。 交稅 借應交稅費,未交增值稅貸,銀行存款。