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請問進項大于銷項,每個月底做那個結轉增值稅抵扣進項分錄,以前每個月交稅的時候是借 應交稅費-銷項稅額 貸 進項稅額 貸 轉出未交增值稅,現在進項大于銷項了,還需要做那個結轉銷項稅額的分錄嗎,請老師寫一下

2024-09-26 16:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-09-26 16:11

你好,其實進項大于銷項是可以不用做分錄的。 但是如果你一定要做也是可以的。借,應交稅費,銷項稅額 貸,應交稅費,進項稅額 貸,應交稅費,應交增值稅。代抵扣進項稅

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快賬用戶2396 追問 2024-09-26 16:13

我每個月進項大于銷項 都有留抵的進項稅,如果要做的話,是不是我這些未抵扣的進項做賬的時候都做到待抵扣的進項里面去 然后每個月抵扣的時候,抵扣了多少,就結轉多少進項就好了,借,應交稅費,銷項稅額 貸,應交稅費,進項稅額 就做這個分錄對嘛

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齊紅老師 解答 2024-09-26 16:15

你好,是的,就是這樣子。

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你好,其實進項大于銷項是可以不用做分錄的。 但是如果你一定要做也是可以的。借,應交稅費,銷項稅額 貸,應交稅費,進項稅額 貸,應交稅費,應交增值稅。代抵扣進項稅
2024-09-26
您好,是?借:銷項50 貸:進項50? 這樣的
2024-10-08
你好,做的是可以的,但是是應交稅費,應交增值稅轉出未交增值稅。
2022-05-07
不能那么干,直接根據進項和銷項的差額 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 就可以了
2022-02-12
你好 關于印發《增值稅會計處理規定》的通知 財會[2016]22號 對于當月應交未交的增值稅,借記“應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)”科目,貸記“應交稅費——未交增值稅”科目
2023-06-30
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