按這個去做增值稅結轉這個
你好老師我想問一下什么時候做會計分錄時要用到應交增值稅—應交增值稅進項稅額
老師你好,請問平時做分錄的時候進項銷項會寫增值稅分錄,什么進項稅額銷項稅額的,那到了報稅的時候,用進項把銷項抵扣了一些,到時候也要做分錄是不是,這個分錄應該是什么?
老師,我想問一下,在生產(chǎn)出口企業(yè)里面,銷項大于進項的時候,做會計分錄:借應交稅費–-應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費–-應交增值稅(進項稅額) 應交稅費–-應交增值稅(轉出未交增值稅) 那么當進項稅大于銷項稅額,可以退稅的時候,這個進項稅額跟出口退稅的分錄要不要寫?
老師你好 關于增值稅 銷項稅額和進項,到期末如何做分錄的問題,銷售出去的時候 銷項稅額固定了,購入進來的進項 沒有做認證 這時候做分錄也是進項稅額,現(xiàn)在期末不知道怎么做分錄
請問進項大于銷項,每個月底做那個結轉增值稅抵扣進項分錄,以前每個月交稅的時候是借 應交稅費-銷項稅額 貸 進項稅額 貸 轉出未交增值稅,現(xiàn)在進項大于銷項了,還需要做那個結轉銷項稅額的分錄嗎,請老師寫一下
老師,個體工商戶是不是可以直接從對公戶上轉10萬到法人卡上
小規(guī)模租賃公司,報年報的時候,現(xiàn)金流量表里的補充資料可以不填寫嗎?要是填寫的話,如何填寫數(shù)據(jù)?
客戶要結算清單,請問這個是什么,對方付給我們預付款,我們賬務記預收款,訂單結束,我們給他開票,充預收款,記收入,結算清單是指啥啊老師
老師,我們雇傭了附近的村民撿樹枝等,約定的干13天,一天150元,臨時性的工作,就是人手不夠的時候需要請附近的村民來幫忙干并支付費用,像這種情況,我們是按照工資薪金申報個稅還是勞務報酬?
23年甲公司打款給了乙公司開票,現(xiàn)在說開錯了想再給甲公司開,甲與乙有連帶關系,這種情況有什么好的辦法嗎?最近乙想打款再給甲開,這種能行嗎?有沒有好的辦法
請問老師,我們公司從關聯(lián)公司租了房子,金額5萬,做了其他業(yè)務成本5萬,公司其他營業(yè)成本6萬。假設全年營業(yè)收入20萬(無法確定其中多少是關聯(lián)收入,因為只是租房,無對應項目),那G113010關聯(lián)財務狀況表,關聯(lián)收入一欄是填寫0,還是按比例計算填寫其他金額
老師,A某人有個個體戶,這個個體戶能夠開票給有A為股東的企業(yè)嗎
老師,我的經(jīng)營范圍里面沒有裝卸范圍,開以開物流輔助服務,裝卸搬運服務嗎
那開票內容是現(xiàn)代服務管理費是不是不用交印花稅
建筑工地是海南的 勞務工人開了建筑服務工程服務發(fā)票給陜西公司 這種情況陜西公司需要代扣20%的個稅嗎