你好,就是一般納稅人收到進(jìn)項稅發(fā)票或者要抵扣的時候
你好老師我想問一下什么時候做會計分錄時要用到應(yīng)交增值稅—應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額
你好,請問下為什么有未交增值稅,應(yīng)交增值稅,預(yù)交增值稅做分錄時候都是什么情況?不明白,不知道什么時會用到這些科目
老師您好 我想問一下 交增值稅時候的分錄 是怎么樣的 比如我要交增值稅 銷項大于進(jìn)項 當(dāng)月是不是要結(jié)轉(zhuǎn) 借 應(yīng)交稅費 銷項稅 貸 應(yīng)交稅費 未交增值稅 下個月交的時候 就是借 應(yīng)交稅費 未交增值稅 貸銀行存款?
老師,我想問下,比如5月入賬時候,進(jìn)項稅分錄做借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅),當(dāng)月抵扣認(rèn)證的時候我需要做什么分錄嗎,不做任何分錄是不是進(jìn)項就會一直累計下去呀?
老師,我想問一下,在生產(chǎn)出口企業(yè)里面,銷項大于進(jìn)項的時候,做會計分錄:借應(yīng)交稅費–-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費–-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 應(yīng)交稅費–-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 那么當(dāng)進(jìn)項稅大于銷項稅額,可以退稅的時候,這個進(jìn)項稅額跟出口退稅的分錄要不要寫?
老師:請問負(fù)債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內(nèi)實繳100萬是指法人5年一共存進(jìn)賬戶100萬還是一次行存進(jìn)賬戶100萬 別人轉(zhuǎn)進(jìn)賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
廠家開具負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險??梢源I的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應(yīng)收賬款 74500主營業(yè)務(wù) 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應(yīng)付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內(nèi)實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅???咋算?平時每個月也有工資5千以內(nèi),有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應(yīng)該要收到一筆營業(yè)外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務(wù)費用手續(xù)費5元,貸營業(yè)外收入50元。
公司收到一筆營業(yè)外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務(wù)費用手續(xù)費5元,貸營業(yè)外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費,過路費維修費這些想在公司報銷可以嗎?前提是什么?