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請問老師,增值稅減免部分如果是:借:應交稅費-減免稅額1000,貸:補貼收入1000 在實際繳納時,借:應交稅費-未交增值稅5000,貸:銀行存款4000,減免的1000應該記入什么科目呢?

2021-02-19 11:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-02-19 11:35

同學你好 期末時 借,應交稅費一應增一銷項 貸,應交稅費一應增一進項 貸,應交稅費-減免稅額 貸,應交稅費一應增一轉出未交增值稅 借,應交稅費一應增一轉出未交增值稅 貸,應交稅費一未交增值稅;

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同學你好 期末時 借,應交稅費一應增一銷項 貸,應交稅費一應增一進項 貸,應交稅費-減免稅額 貸,應交稅費一應增一轉出未交增值稅 借,應交稅費一應增一轉出未交增值稅 貸,應交稅費一未交增值稅;
2021-02-19
同學你好 那你應該 借應交稅費-應交增值稅-銷項稅 貸營業外收入減免稅
2023-01-12
同學你好,應交稅費——應交增值稅(減免稅款)——這個在期末時是從貸方轉出的; 借,應交稅費一應增一銷項 貸,應交稅費一應增一進項 貸,應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 貸,應交稅費一轉出未交增值稅
2021-07-02
你好 ;? 你一般納稅人月末結轉到未交增值稅去 借方去 到時抵減下 。 這樣才? 對的??
2021-11-05
?你好? ?你們是一般納稅人還是小規模 ?? ?
2021-03-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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