你好! 是的,直接更正2017年申報(bào)表
17年度的企業(yè)所得稅匯算清繳現(xiàn)在需要更正申報(bào),原因是第一季度預(yù)交了97.22的所得稅,2、3、4季度的所得稅是虧損,18年度19年度的也是虧損?,F(xiàn)在我想變更申報(bào)不需要把我預(yù)交的97.22的稅款退稅,請(qǐng)問我該怎么調(diào)整報(bào)表呢?下面是17年度匯算清繳時(shí)的主表數(shù)據(jù)
17年的賬務(wù)被稅務(wù)查了。 當(dāng)年度的匯算清繳是虧損70萬當(dāng)時(shí)憑證做的 借:費(fèi)用30萬, 貸:其他應(yīng)收款30萬。 現(xiàn)在讓往出調(diào)成本。 我該怎么做,用修改17年的匯算清繳的年報(bào)嗎?
17年的賬務(wù)被稅務(wù)查了。 當(dāng)年度的匯算清繳是虧損70萬當(dāng)時(shí)憑證做的 我該怎么做呢?是直接更正17年的申報(bào)表嗎?
老師,我那天問你的如果在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的錯(cuò)賬,多計(jì)收入、費(fèi)用或少計(jì)收入、費(fèi)用,你說不能更改去年的憑證,要用以前年度損益調(diào)整來做,匯算清繳的時(shí)候,按以前年度損益調(diào)整之后的來抵扣。我不太明白。我在今年五月進(jìn)行去年匯算清繳時(shí)遇到有一家公司收入平時(shí)少報(bào)了,去稅務(wù)局更正的增值稅報(bào)表,補(bǔ)交的稅,匯算清繳的表收入就是按正確的填的,這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎?
老師,公司17年收到了假發(fā)票,做到賬里了,當(dāng)時(shí)做的是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,60萬,稅務(wù)查到了讓調(diào)整17年企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表,賬上用調(diào)整嗎,怎么做分錄呢?
老師你好,物流公司名下2輛車,一輛未做固定資產(chǎn),其他車子租用的,,業(yè)務(wù)真實(shí),現(xiàn)在企業(yè)所得稅稅前扣除憑證風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn)提示,油費(fèi)高。怎么組織一下語言反饋
你好老師,我們是建筑勞務(wù)公司,然后進(jìn)項(xiàng)票是培訓(xùn)費(fèi)或者場(chǎng)地租賃費(fèi),合理嗎?
一般貿(mào)易開票1222371.03退稅率 13%退稅額158908.24 期末留底80767.98元 免抵稅額78140.26 這樣科目怎么寫
老師,我們給市場(chǎng)上掛的有廣告位,市場(chǎng)給開的發(fā)票,租賃期是一年的,還用攤銷嗎,金額24000
郭老師,個(gè)稅給員工申報(bào)了,但是每次發(fā)工資都沒有扣員工的,也不會(huì)收了,這個(gè)怎么處理
老師,請(qǐng)問,工商年報(bào)的社保哪里,因?yàn)閱挝粵]有錢,導(dǎo)致 2024 年的社保在 2 月份就沒有繳納了,那我 2-12 月份數(shù)據(jù)是不是要填寫在欠繳哪里?如果填了欠繳,工商局多大會(huì)不會(huì)查啊?
公司簽署了一份軟件維護(hù)協(xié)議,開發(fā)票項(xiàng)目名稱:現(xiàn)代服務(wù)*軟件維護(hù)服務(wù)費(fèi),還是直接寫軟件維護(hù)服務(wù)費(fèi)
個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)表b表。忘了申報(bào)了,現(xiàn)在年報(bào)和工商都申報(bào)好了,這個(gè)報(bào)表還需要申報(bào)嗎,在哪里補(bǔ)交申報(bào),扣繳端為什么沒有經(jīng)營(yíng)所得入口
請(qǐng)問保險(xiǎn)公司的賠償怎么入賬,
老師,我問一下2023年12月份我有個(gè)一次性扣除的固定資產(chǎn),季度也填過加速折舊報(bào)表,匯算清繳報(bào)表時(shí)也調(diào)整過,納稅調(diào)整 A105000報(bào)表上調(diào)減金額那里也有體現(xiàn),而且我2023年12月份已把這個(gè)固定資產(chǎn)一次性在折舊里一次性提完了,現(xiàn)在我2024匯算清繳報(bào)表里需要怎么做嗎?
老師,我想問一下,那我就不用在做分錄調(diào)整了是嗎?
是的,一般是直接更正申報(bào)表的
老師,我看了一下,17年的申報(bào)表,是盈利的,那就需要補(bǔ)繳稅款,這樣的話是不是就需要做分錄調(diào)整了?
借其他應(yīng)收款 貸以前年度損益調(diào)整 然后補(bǔ)企業(yè)所得稅 j:借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款 最后把以前年度損益調(diào)整余額轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)去
今年做分錄調(diào)整的話,還用不用修正申報(bào)表了?
分錄做的是對(duì)的,如果分錄調(diào)整了,按規(guī)定需要更正申報(bào)的
各地規(guī)定不一樣的,按照稅局的要求做就可以了