你好,借其他應收款貸以前年度損益調整,是否需要修改17年年報可以與稅務局確定
17年的賬務被稅務查了。 當年度的匯算清繳是虧損70萬當時憑證做的 借:費用30萬, 貸:其他應收款30萬。 現在讓往出調成本。 我該怎么做,用修改17年的匯算清繳的年報嗎?
17年的賬務被稅務查了。 當年度的匯算清繳是虧損70萬當時憑證做的 我該怎么做呢?是直接更正17年的申報表嗎?
老師好,20年發生的 暫估忘了沖了,導致20年匯算清繳虛增了成本,暫估分錄和拿到的發票分錄對沖完后的分錄是 借 庫存商品 3萬 貸 應付賬款 3萬 也就是虛增了3萬的成本,我理解是成本已經結轉了 那么我在今年調賬 借 未分配利潤 3萬 貸 庫存商品 3萬 因為20年匯算清繳虧損30萬,那么我現在這樣調了賬,就相當于虧損了25萬了,不去更正匯繳報表,可以嗎?
老師,公司17年收到了假發票,做到賬里了,當時做的是主營業務成本,60萬,稅務查到了讓調整17年企業所得稅匯算清繳報表,賬上用調整嗎,怎么做分錄呢?
2022年10月份的費用發票20萬,當時沒有收到,在2023年1月收到了。我現在1月份做賬,借未分配利潤10萬,貸銀行存款10萬。那匯算清繳這塊怎么調整?是2022年匯算清繳費用張載金額0,稅收金額10,調減10萬,2023年的時候張載金額0,稅收金額0,不影響2023年匯算清繳,是這樣嗎?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費,過路費維修費這些想在公司報銷可以嗎?前提是什么?
因為17年度是虧損的,我不需要補繳稅款了吧? 是不是要修改報表,調整以前年度虧損待彌補金額?
17年度是虧損的,不需要補繳稅款了,可以只修改所得稅年報
借其他應收款 貸以前年度損益調整, 借以前年度 貸未分配利潤 這樣的話,我申報今年的年報的時候,有什么影響嗎?
你好,不影響今年的年報
如果只修改年報,我就不用在做分錄調整了是嗎?
你好,你的理解是正確的
老師,是不是不用補交稅款的情況,就不用在今年做分錄調整了。
調賬是看這筆費用是不是符合會計準則,不一定稅務調整會計就要調整
我有點不明白,修正報表和在今年做分錄調整,有什么聯系?
這費用就是虛列成本了。
稅務局要你調整費用是不符合稅法要求,但是不一定不符合會計準則要求