您好,如果你現在收到了票的話,也就是10萬的話,也就是說不影響匯算
2021年匯算清繳,發現賬上的工資少記了1千,賬上只有9900元,實際發放和申報了10萬,匯算清繳時填工資薪金,賬載金額9900,實際發放10萬,稅收金額10萬,調減1000,在2022年做分錄,借未分配利潤,貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬1000,貸銀行存款,那到了2022年匯算清繳的時候,我還需要調增嗎?
我2023年1月收到2022年度的發票,有金額大的10幾萬的修理費,加油費,也有金額小的幾十的差旅費等,我2023年1月做賬,是做管理費用,還是做未分配利潤啊?那匯算清繳怎么調整
2022年10月份的費用發票20萬,當時沒有收到,在2023年1月收到了。我現在1月份做賬,借未分配利潤10萬,貸銀行存款10萬。那匯算清繳這塊怎么調整?是2022年匯算清繳費用張載金額0,稅收金額10,調減10萬,2023年的時候張載金額0,稅收金額0,不影響2023年匯算清繳,是這樣嗎?
老師,2022年10月份的費用發票20萬,當時沒有收到,在2023年1月收到了。我現在1月份做賬,借未分配利潤20萬,貸銀行存款20萬。那匯算清繳這塊怎么調整?是2022年匯算清繳費用賬載金額0,稅收金額20,調減20萬,2023年匯算清繳的時候賬載金額0,稅收金額0,不影響2023年匯算清繳,是這樣嗎?我2023年1月收到票就做借:利潤分配—未分配利潤20 貸:銀行存款20
2022年10月份的費用發票20萬,當時沒有收到,在2023年1月收到了。我現在1月份做賬,借未分配利潤20萬,貸銀行存款20萬。那匯算清繳這塊怎么調整?是2022年匯算清繳費用賬載金額0,稅收金額20,調減20萬,2023年匯算清繳的時候賬載金額0,稅收金額0,不影響2023年匯算清繳,是這樣嗎?我2023年1月收到票就做借:利潤分配—未分配利潤20 貸:銀行存款20
進料加工新實耗法實操出口退稅及賬務處理
老師,好。資金賬簿印花稅,是只要股東打進去一點投資款,就要交嗎?
老師,今年第一季度享受了小微企業的優惠政策,如果第二季度,資產總額超5000萬了,企業所得稅是不是要把第一季度享受的優惠政策全額納稅。
老師,好。我們是24年8月成立的公司,認繳金額100萬,股東A,100%控股。今年3月增資到500萬,新加入股東B,股東A認繳200萬,控股40%,股東B,認繳300萬,控股60%。請問3月份這個增資需要交印花稅嗎?
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
現在做不也是2023年了嗎?我做2022年匯算清繳這個不是應該加進去嗎
你放在2022的匯算,不是2023年的