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甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事房屋建筑工程施工業(yè)務(wù)。2019年6月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下:(I)承建酌一項(xiàng)住宅工程完工,取得含增值稅工程款6 540 000元 。 (2)銷(xiāo)售庫(kù)存酌建筑材料,取得含增值稅價(jià)款61585元。 (3)將一臺(tái)施工設(shè)備出租給乙公司,租期1個(gè)月,取得含增值稅租金22600元。 (4)向丙電網(wǎng)公司購(gòu)電,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額1170元,所購(gòu)電90%用于辦公樓,10%用于職工食堂。 (5)公司經(jīng)理王某國(guó)內(nèi)出差,取得注明王某身份信息伯鐵路往返車(chē)票兩張,票面金額共計(jì)1090元;支付住宿費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額108元;支付餐費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票注明稅額36元。 (6)轉(zhuǎn)讓2005年自建的辦公用房一處,并簽訂產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù),取得含增值稅價(jià)款525000元,選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅;該辦公用房己提折舊105000元。 己知:建筑服務(wù)增值稅稅率為9%,銷(xiāo)售貨物增值稅稅率為13%,有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)增值稅稅率為13%,鐵路旅客運(yùn)輸服務(wù)按照9%計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額, 定。 計(jì)算增值稅

2021-02-08 12:37
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-08 12:38

你好,(I)承建酌一項(xiàng)住宅工程完工,取得含增值稅工程款6 540 000元 。 計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額=6540000/1.09*9%=540000

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齊紅老師 解答 2021-02-08 12:39

(2)銷(xiāo)售庫(kù)存酌建筑材料,取得含增值稅價(jià)款61585元。 計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額=61585/1.13*13%=7085

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齊紅老師 解答 2021-02-08 12:40

(3)將一臺(tái)施工設(shè)備出租給乙公司,租期1個(gè)月,取得含增值稅租金22600元。 計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額=22600/1.09*9%=1866

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齊紅老師 解答 2021-02-08 12:41

(4)向丙電網(wǎng)公司購(gòu)電,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額1170元,所購(gòu)電90%用于辦公樓,10%用于職工食堂。 計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額=1170,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=1170*10%=117

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齊紅老師 解答 2021-02-08 12:43

(5)公司經(jīng)理王某國(guó)內(nèi)出差,取得注明王某身份信息伯鐵路往返車(chē)票兩張,票面金額共計(jì)1090元;支付住宿費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額108元;支付餐費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票注明稅額36元。 計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額=108

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齊紅老師 解答 2021-02-08 12:43

(3)將一臺(tái)施工設(shè)備出租給乙公司,租期1個(gè)月,取得含增值稅租金22600元。 計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額=22600/1.13*13%=2600

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快賬用戶9546 追問(wèn) 2021-02-08 12:44

謝謝老師啊

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齊紅老師 解答 2021-02-08 12:46

(6)轉(zhuǎn)讓2005年自建的辦公用房一處,并簽訂產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù),取得含增值稅價(jià)款525000元,選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅;該辦公用房己提折舊105000元。 計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額=525000/1.05*5%=25000

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齊紅老師 解答 2021-02-08 12:47

本期應(yīng)納稅增值稅=25000%2B540000%2B7085%2B2600--1170%2B117-108

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齊紅老師 解答 2021-02-08 12:48

你好,客氣了,是不是要求本期應(yīng)納稅增值稅

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快賬用戶9546 追問(wèn) 2021-02-08 12:48

好的謝謝老師

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快賬用戶9546 追問(wèn) 2021-02-08 12:50

是要求本期

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齊紅老師 解答 2021-02-08 13:11

你好,那就是上面的計(jì)算公式,

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快賬用戶9546 追問(wèn) 2021-02-08 13:12

謝謝老師的解答

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齊紅老師 解答 2021-02-08 16:22

你好,祝你學(xué)習(xí)快樂(lè),

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2021-02-08
當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 1170*0.9+1090/1.09*0.09+108=1251 當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額的計(jì)算是 6540000/1.09*0.09+61585/1.13*0.13-22600/1.13*0.13+52500/1.05*0.05=546985 應(yīng)交增值稅546985-1251=545734
2022-06-07
正在解答下,請(qǐng)稍等
2022-04-07
你好請(qǐng)把題目完整發(fā)一下
2022-06-11
你好需要計(jì)算做好了給你
2021-10-20
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