你好,印花稅不需要計提,繳納的時候計入稅金及附加科目核算就是了?
請問老師一年下來是不是要計提所得稅?計提應該做在12月份吧?1月交的時候再一起計提行不?
建筑行業小規模,12月份沒做做印花稅的計提,可以在1月份交的時候一起做嗎
建筑行業小規模, 5月份申報個稅1000元,但是沒有發工資。6月份個稅申報1000元,在6月份的時候發放工資一起發2000元做一筆轉到銀行可以嗎?還是要分兩次1000元轉錢
老師,公司是小規模印花稅是年繳,12月計提借管理費用,貸應交稅費一印花稅,跨年1月份實繳稅時借應交稅費一印花稅,貸銀行存款分錄這樣做可以?
老師你好,公司小規模納稅人銷售眼鏡企業。計提印花稅,一季度一申報,直接在25年1月份繳納10~12月的印花稅,請問直接借稅金及附加貸應交稅費應交印花稅還是直接貸銀行存款?因為這12月份沒有計提,那1月份的時候還計提嗎?1月份走的是稅金及附加,不是影響二五年的損益嗎
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
但是城市維護建設稅和教育費附加要不要做計提
你好,城市維護建設稅和教育費附加如果有應納稅額,就需要計提的?
印花稅和城市維護建設稅教育費附加都是附加稅,有什么區別
你好,印花稅可不是附加稅。 附加稅只有:城建稅,教育費附加,地方教育費附加。 印花稅不需要計提,附加稅需要計提?
我以前的印花稅都做了稅金及附加
你好,是計提了印花稅的意思?
印花稅不屬于附加稅,那屬于什么
你好,就是印花稅,不屬于什么。 附加稅只有:城建稅,教育費附加,地方教育費附加,沒有印花稅
借稅金及附加 貸銀行存款嗎
你好,你是做是印花稅分錄?
增值稅減免怎么做分錄
你好,具體是什么原因導致的減免???
未發起征點
你好 借:應收賬款等科目 ???, 貸:主營業務收入 ?,應交稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅 ??, 貸:營業外收入—增值稅減免? ? ?
12月收入做了應收賬款貸主營業務收入應交稅費—應交增值稅 現在做1月的賬,1月就免交增值稅直接做 借應交稅費—應交增值稅 貸營業外收入—增值稅減免嗎
你好,需要在季度末月(12月份)做減免分錄,而不是到1月份才做減免增值稅的分錄。
但是以前我都是在次月做了營業外收入
你好,那說明你以前處理都滯后了一個月。