你們稅局那邊說3%的普通發(fā)票可以按1%交稅嗎?可以的話那是可以更正申報的。
請問老師,請教兩個問題, 1.小規(guī)模公司8月有開普票,季度未滿30萬,申報時候普票開票金額需要寫第1欄次嗎? 2.按照1%的增值稅,減免的2%需要填寫減免申報表嗎?
請問老師,我們公司12月份開了一張3%的普票,其余普票開了1%,總收入超過40萬,申報第四季度增值稅的時候附表填寫時減免部分沒有把這個3%的普票減免進去,現在需要更正申報嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,4月紅沖了一張3月開具的百分之1稅率的普票,4月之后開的都是免稅的普票,這個紅沖的發(fā)票在二季度申報增值稅的時候需要單獨提現嗎
老師你好 建筑勞務公司,原來是小規(guī)模納稅人,8月份開票就超過500萬了,在10月份升為一般納稅人。我在9月份開普票的時候就按照3%的稅率開出了28萬,現在做增值稅申報的時候,發(fā)現本期應納稅減征額給我普票減免了2%,只扣了1%。我想問一下這是為什么?
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,在2022年第四季度,已開具了專票:30萬元,已開具了普票:206萬元,請問老師,申報本季度增值稅時,專票30萬元的不含稅銷售額填在了第2欄,普票206萬元填在了第10欄(小微企業(yè)免稅銷售額),對嗎?如果是正確的,又請問這免稅的普票206萬元是否還要填報增值稅減免稅申報明細表?
拉表格求和為o,只有雙擊單元格才能求和,怎么批量雙擊,或者取消這種不能求和的狀態(tài)?
我們公司是小規(guī)模納稅人,買東西我們員工用備用金支付的小金額的,可以讓供應商開發(fā)票給我們公司嗎
老師,這個表有12個月,怎么匯總到一個總表,每個月每個人一個一個項目加太麻煩了,有什么方法呢?
老師,老板來報銷的房費和餐費我給入業(yè)務費或差旅費
工商年報 通訊地址是填寫實際經營的還是營業(yè)執(zhí)照的地址呢?
老師,了解倉儲保管合同的,貨物交付在平臺上,
老師,上年的材料發(fā)票,已認證抵扣,但材料未入賬,現在應該怎么做分錄?
企業(yè)所得稅匯算清繳時顯示營業(yè)收入與財務報表的數據0不一致但是財務報表我已經報完了,怎么顯示是0不一致呢?
通過第三方融資平臺融資,和自己企業(yè)去銀行貸款融資的區(qū)別
剛從代理記賬拿回來的賬,24年暫估八十多萬,總暫估是將近300萬,匯算清繳他們不給我,這我咋整呀老師?
但是這樣的話稅額就會不一樣了吧,因為多交了2%的稅費
是,主要是看你們稅局是不是可以說開3% 可以開1%申報,可以話,你這個申報和發(fā)票是不一樣,發(fā)票比申報多2%
這樣會有影響嗎
你看你稅局口徑,看是不是可以按1%交稅,可以不影響,