你好,你看一下哪個交稅少按哪個來就可以
2月份申報年終獎,工資和年終獎的是不是需要分別填在正常薪金所得和一次性獎金收入中?還是工資加獎金合并放在正常工資薪金所得里面一起申報?
請問,自然人個稅系統里,上月工資和年終獎是分別填,一起申報嗎?年終獎填在全年一次性獎金收入
老師,年終獎和工資分開申報,是在個稅全年一次性獎金收入那里申報年終獎嗎
年終發放年終獎金,是不是要在個稅申報綜合申報:全年一次性獎金收入里填報,然后和個稅一起申報?
請問個稅年終獎,如想用年終一次獎金分別納稅就在個稅系統獎金申報中填報,若想合并申報是直接報在工資薪金中是嗎
請問老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時期相比,收入相同,電費卻低,如何寫說明
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關聯是否存在風險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權,賬務怎么處理??
單獨填,也得一起申報吧
你好對的,一塊申報扣款。