這個附加稅不能抵減,借稅金 及附加 貸應交稅費,借應交稅費 貸銀行
我公司有預繳稅款。增值稅抵扣了。附加稅沒抵扣上。現在附加稅有余額。我公司這個預繳附加稅抵扣不了別的項目吧?抵扣不了的話科目余額我轉到哪里?
老師,建安企業異地預繳增值稅附加稅,其中附加稅城建稅當地的是5個點,預繳是7個點,在申報附加稅時預繳的多了,報表不能保存,能否先按照本地的金額抵扣把剩余的2個點下次抵扣,還是這次不抵下次一次性抵扣7個點
老師您好,我想問下,建筑業異地預繳的附加稅,實際上抵扣進項后不需要繳納增值稅了,我預繳的附加稅怎么處理
早上好,老師,請問下,我司退還過增值稅留抵退稅,現在賬上已經沒有增值稅留抵了,2024.1月要繳納增值稅20萬,附加稅沒有金額,附加稅是因不包括留抵退稅扣除了,所以不用繳納附加稅對嗎
老師 前任會計把進項全部入到應交稅費-應交增值稅進項稅額里了 抵扣的不抵扣的都在這個科目里 現在科目借方余額有47萬多 我可以把這余額轉到代抵扣進項稅額嗎
查賬征收的個體戶,注銷時會被查賬嗎?
老師您好,有個問題想請教,甲方是建設方,乙方是施工方,甲乙簽訂一份工程施工合同(總價合同),合同約定水電及鋼材由甲來供,同時甲按照合同約定價格給乙方開票,抵頂工程款,請問甲方從購買水電鋼材,到給乙方開票的會計核算如何做?
老師我司放款,貸款到了受托支付方!請問我如何記賬?
重慶某公司答應借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協議),實質是贈與我公司一億。現在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權。 現我公司用著一億債權實繳注冊資本,要繳企業所得稅嗎?
酒店服務型行業,注冊資本200萬,資產實質3500萬,借款3600萬用于經營,欠貨款200萬,實質經營虧損,無法達到1年內還款,利息也未進行計提,面臨高個稅稅務風險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
附加稅是地方稅不能抵減,增值稅 企業所得稅 印花稅可以抵減,
我當時有預繳的時候做的分錄是借應交稅費。貸銀行存款。我現在需要做一筆分錄轉到稅金及附加里面對么?我現在需要把應交稅費科目的余額轉出來
借稅金及附加貸應交稅費。對么
是的,是的,是的,是的,
老師比如我11月分有印花稅。和附加稅。但是我計提。等到12月份繳納的時候計提。繳納。可以么
就是做賬。11月份我不計提。等到12月份我繳納完成之后。做兩筆分錄。計提繳納
可以這個不跨年可以這個
跨年了怎么辦?
你這個跨年,最好是反結賬補12月賬上,
我12月份沒計提。我1月份計提繳納可以么?
如果不在12月份計提。我2021年 1月計提會有什么影響
借以前年度損益調整,貸應交稅費,借未分配利潤 貸以前年度損益調整,跨年,金額大,需要通過以前年度損益調整,金額不大可以直接做稅金及附加 貸應交稅費,
我調賬的話。能不能對我的報表有影響?我企業所得稅報表都報完了。所有的都報完了
老師。我還有預繳的環保稅。到時的分錄是借應交稅費。環保稅。貸銀行存款。現在這個環保稅也抵扣不了。我直接把環保稅轉到稅金及附加可以么?
這個我之前問過稅局說年報和季報是可以不一樣,你需要問你稅局,可以不一樣之前季報可以不用更正申報,
這個做借稅金及附加 貸應交稅費,也是12月計提,你是4季度吧,
這個環保稅我交了。但是我沒申報這個稅。也就是報表沒報。我需要不需要報?
那你咋交的,不是申報繳納??
預繳的。現在整不會了。我沒申報。
你這個是異地預繳環保稅???
建筑業??異地預繳環保稅??
申報是需要申報,就是看這個異地預繳是不是可以抵減,需要你問下你稅局,我第一次看到說異地還預繳繳納環保稅,
可以,這個對應申報一般是填寫實際繳納一欄下面,